[ 索引号 ] | 11500113MB189822X4/2022-00011 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 巴南区政务服务办 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-02-14 | [ 发布日期 ] | 2022-02-14 |
重庆市巴南区政务服务管理办公室2022年部门预算情况说明
重庆市巴南区政务服务管理办公室
2022年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.贯彻落实国家、市、区有关行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易服务等方面的方针政策、法律法规和决策部署。
2.牵头统筹全区“放管服”改革工作。牵头制定全区“放管服”改革方面的制度、措施,对区级各部门、镇街的“放管服”工作进行综合协调、指导规范、监督考核等;牵头“互联网+政务服务”工作。
3.牵头负责全区行政审批制度改革工作。规范行政审批事项目录;加强行政审批事中事后监管;指导有关部门优化审批流程、压缩审批时限、提高行政审批效率;负责行政审批事项实际运行,对相关部门推进行政审批制度改革工作进行监督检查和指导考核。
4.牵头政务服务体系建设。提出全区政务服务体系建设规划、建议并组织实施;指导区、镇街、村(社区)三级政务服务体系建设和政务服务规范化、标准化建设工作。
5.开展行政审批制度改革、“互联网+政务服务”、“放管服”、政务服务体系建设、公共资源交易服务等方面的培训与交流。
6.牵头负责“优化营商环境、互联网+监管、互联网+督查、行政权力和公共服务事项网上运行、电子印章”等新增工作。
7.完成区委、区政府交办的其他工作。
(二)单位构成
重庆市巴南区政务服务管理办公室为2019年1月22日成立的区政府工作部门,财政全额拨款正处级行政单位。内设综合科、放管服科2个科室,区政务服务管理办公室机关行政编制8名(含周转行政编制3名)设主任1名,副主任1名。正科级领导职数2名,现有7名(含在镇街工作的选调生1名,调研员2名)。下属2个二级预算单位,分别是重庆市巴南区行政服务和公共资源交易中心和重庆市巴南区政府采购中心。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2022年年初预算数565.65万元,其中:一般公共预算拨款565.65万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元。收入较2021年减少23.81万元,主要是项目经费拨款减少54.47万元,基本经费拨款增加30.66万元。
(二)支出预算:2022年年初预算数565.65万元,其中:一般公共服务支出预算534.98万元,教育支出预算0.00万元,社会保障和就业支出预算15.59万元,卫生健康支出预算7.29万元,住房保障支出预算7.79万元。支出预算较2021年减少23.81万元,主要是基本支出预算增加30.66万元,项目支出预算减少54.47万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入565.65万元,一般公共预算财政拨款支出565.65万元,比2021年或减少23.81万元。其中:基本支出202.65万元,比2021年增加30.66万元,主要原因是其他工资福利支出增加10.19万元,商品和服务支出增加20.47万元,主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品和服务支出;项目支出363.00万元,比2021年减少54.47万元,主要原因是项目相关办公设备已购置,无需新购,劳务费用减少等,主要用于优化全区营商环境,建设营商服务平台,深化全区放管服改革等重点工作。
重庆市巴南区政务服务管理办公室2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算0.00万元,与2021年持平。其中:因公出国(境)费用0.00万元,与2021年持平;公务接待费0.00万元,与2021年持平;公务用车运行维护费0.00万元,与2021年持平;公务用车购置费0.00万元,与2021年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费66.43万元,比上年增加20.48万元,主要原因为增加了办公费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款363.00万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:邵光彩 联系方式:023-62336255