[ 索引号 ] | 1150011300930721XM/2022-00003 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 科技 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 巴南区科技局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-02-14 | [ 发布日期 ] | 2022-02-14 |
重庆市巴南区科学技术局2022年度部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.拟订并组织实施全区创新驱动发展实施方案,组织实施科技发展和引进国外智力规划、政策。
2.负责推进全区创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进全区重大科技决策咨询相关制度建设。
3.会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,配合推进科技管理平台建设,推动多元化科技投入和科技与金融结合。协调管理市级及以上科研项目资金、区级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。
4.组织实施科技创新基地建设,推进科技基础设施建设。推动科研条件保障建设、科技资源开放共享。
5.负责编制区级科技项目规划并监督实施。配合协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,推进重大技术攻关和成果应用示范。
6.组织实施高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施。
7.监督实施科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施,推进技术转移体系建设。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
8.负责科技评估管理,推进科技监督评价体系建设,指导科研诚信建设。承担创新调查和科技报告工作,承担全区科技保密工作。
9.组织实施科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施,开展对外科技合作与科技人才交流。
10.负责引进国外智力工作。组织实施引进国外专家工作规划、计划,建立外国专家联系服务机制。组织实施出国(境)培训计划。
11.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。开展科学普及和科学传播工作。
12.承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科技宣传等工作。
13.完成区委、区政府交办的其它任务。
(二)单位构成
本单位内设3个科室,下设1个事业单位,分别是办公室、高新产业科、基础科技科、区科技创新服务中心。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2022年年初预算数7308.59万元,其中:一般公共预算拨款7308.59万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2021年减少1254.25 万元,主要是科技(大健康)创新驱动发展资金拨款减少1200 万元。
(二)支出预算:2022年年初预算数7308.59万元,其中:科学技术支出支出预算7208.18万元,社会保障和就业支出预算64.30万元,卫生健康支出预算17.56万元,住房保障支出预算18.55万元。支出预算较2021年减少1254.25万元,主要是基本支出预算增加13.31万元,项目支出预算减少1267.56万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入7308.59万元,一般公共预算财政拨款支出7308.59万元,比2021年减少1254.25万元。其中:基本支出461.59万元,比2021年增加13.31万元,主要原因是人员增减变动及调资引起人员经费变化,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出6847万元,比2021年减少1267.56万元,主要原因是科技(大健康)创新驱动发展资金拨款减少1200 万元,主要用于科技(大健康)创新驱动发展资金、环重庆理工大学创新创业生态圈建设等重点工作。
重庆市巴南区科学技术局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算1.29万元,与2021年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2021年持平;公务接待费1.29万元,与2021年持平;公务用车运行维护费0万元,与2021年持平;公务用车购置费0万元,与2021年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费 100.43万元,比上年减少15.83万元,主要原因为差旅费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额441.85 万元:政府采购货物预算9.57万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算432.28万元;其中一般公共预算拨款政府采购 441.85万元:政府采购货物预算9.57万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算432.28万元。
3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款6847万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:蒋亚莉 联系方式:023-66225022