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[ 索引号 ] 115001130093072526/2022-00020 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 司法 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 巴南区司法局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-10-17 [ 发布日期 ] 2022-10-17

重庆市巴南区司法局2021年度部门决算情况说明

     一、单位基本情况

(一)职能职责。

1.承担全面依法治区重大问题的政策研究,协调有关单位提出的全面依法治区中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。

2. 承担规范性文件管理工作。负责镇街和区级部门规范性文件的备案审查工作;组织开展规范性文件清理工作。

3. 承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全区依法行政工作;承担推进行政执法体制改革有关工作,负责综合协调行政执法,推进严格规范公正文明执法;承办区政府管辖的行政复议、国家赔偿案件,承办区政府有关行政诉讼、行政协调、行政裁决案件和市政府裁决案件;负责重庆市巴南区司法局管辖的行政复议、国家赔偿、行政应诉、司法救助工作;指导、监督全区行政复议、国家赔偿、行政应诉和行政裁决工作;负责全区政府法律顾问工作的指导和协调,承担区政府法律顾问有关工作;承办区政府涉外、涉港澳台有关法律事务。

4. 承担统筹规划法治社会建设的责任。负责编制全区法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作;推动人民参与促进法治建设;指导依法治理和法治创建工作;指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。

5. 指导、管理社区矫正工作。指导帮教安置工作。

6. 负责指导和推进全区公共法律服务体系建设,统筹和管理全区法律服务资源;指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

7. 负责本区国家统一法律职业资格证书管理等工作。

8. 负责本系统警车管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

9. 规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作,指导、监督本系统队伍建设;负责机关和律师行业党建工作。

10. 负责本系统干部队伍建设管理工作。

11. 负责本系统信息化建设和应急处突工作。

12. 完成区委和区政府交办的其他任务。

(二)机构设置。

重庆市巴南区司法局属行政单位,内设8个科室,分别是办公室、法规科、社区矫正管理科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、法律事务管理科、行政复议应诉科、政治处。区委全面依法治区委员会办公室设在重庆市巴南区司法局,设置区委依法治区办秘书科。

下设4个事业单位,分别是法律援助中心(参公)、矫正帮教管理服务中心(财政全额拨款)、法律事务服务中心(财政全额拨款)、公证处(自收自支)。

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的事业单位主要包括法律援助中心、矫正帮教管理服务中心、法律事务服务中心

(四)人员情况。人员编制42名,含行政编制28名,参公编制4名,事业编制10名;实有34人,含行政23人,参公2人,事业9人。

 二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1996.25万元,支出总计1996.25万元。收支较上年决算数增加195.57万元,增长10.9%,主要原因是工作任务的增加导致各项开支加大,特别是示范工作站的建设。

2.收入情况。2021年度收入合计1996.25万元,较上年决算数增加195.57万元,增长10.9%,主要原因是工作任务的增加导致各项开支加大,特别是示范工作站的建设。其中:财政拨款收入1996.25万元,占100.0%。

3.支出情况。2021年度支出合计1996.25万元,较上年决算数增加195.57万元,增长10.9%,主要原因是工作任务的增加导致各项开支加大,特别是示范工作站的建设。其中:基本支出1178.82万元,占59.0%;项目支出817.43万元,占41.0%。

4.结转结余情况。本部门2021年度年末无结转和结余,较上年决算数无变化。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年度财政拨款收、支总计1996.25元。较上年相比,财政拨款收、支总计各增加195.57万元,增长10.9%,主要原因是工作任务的增加导致各项开支加大。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1996.25万元,较上年决算数增加195.57万元,增长10.9%,主要原因是工作任务的增加导致各项开支加大。较年初预算数增加531.91万元,增长36.3%,主要原因是当年追加示范工作站建设经费106万元、追加死亡抚恤金18.82万元、机关在职目标绩效奖(增补)45.09万元、健康休养费(增补)11.86万元;追加职工住房补贴3.59万元、追加市对区考核经费10万元、调整预留基本支出1.7万元等。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1996.25万元,较上年决算数增加195.57万元,增长10.9%,主要原因是工作任务的增加导致各项开支加大。较年初预算数增加531.91万元,增长36.3%,主要原因是当年追加示范工作站建设经费106万元、追加死亡抚恤金18.82万元、机关在职目标绩效奖(增补)45.09万元、健康休养费(增补)11.86万元;追加职工住房补贴3.59万元、追加市对区考核经费10万元、调整预留基本支出1.7万元等

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数无变化。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)公共安全支出1698.64万元,占85.1%,较年初预算数增加457.11万元,增长36.8%,主要原因是当年新增示范工作站建设工作经费开支106万元、退休干部去世死亡抚恤金18.82万元、机关在职目标绩效奖增补45.09万元、健康休养费增补11.86万元,追加职工住房补贴3.59万元、市对区考核工作任务经费10万元

(2)社会保障与就业支出180.35万元,占9.0%,较年初预算数增加41.41万元,增长29.8%,主要原因是财政追加退休干部死亡抚恤金、退休人员健康休养费等

(3)卫生健康支出49.04万元,占2.5%,较年初预算数增加6.31万元,增长14.8%,主要原因是人员变动导致卫生健康开支增加。

(4)住房保障支出68.22万元,占3.4%,较年初预算数增加27.1万元,增长65.9%,主要原因是人员变动导致住房公积金开支增加、财政追加住房补贴支出等

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1178.82万元。其中:人员经费876.42万元,较上年决算数增加41.5万元,增长5.0%,主要原因是人员变动导致工资福利等经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、购房补贴及其他工资福利等。公用经费302.41万元,较上年决算数增加80.78万元,增长36.5%,主要原因是人员增加及工作任务加重导致各项开支随之增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

     三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计7.48万元,较年初预算数减少4.93万元,下降39.7%,主要原因是我单位厉行节约,节省开支。较上年支出数减少17.13万元,下降69.6%,主要原因是今年未购置公务用车。

(二)“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算和上年支出数无变化。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数无变化。较上年支出数减少17.51万元,下降100.0%,主要原因是当年车辆情况能满足单位工作开展,故我单位今年未购置执法执勤用车。

公务车运行维护费6.54万元,主要用于公务车日常维修维护、用油、通行及停车等费用。费用支出较年初预算数减少5.46万元,下降45.5%。较上年支出数减少0.2万元,下降2.8%,主要原因是我单位厉行节约,严格控制公务车开支

公务接待费0.94万元,主要用于接待上级部门或国内其他部门单位。费用支出较年初预算数增加0.53万元,增长129.3%;较上年支出数增加0.57万元,增长153.0%,主要原因是接待上级检查及其他单位调研增多。

(三)“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待15批次100人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费94.1元,车均购置费0万元,车均维护费2.18万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2021年度本单位机关运行经费支出302.41万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加80.78万元,增长36.5%,主要原因是人员增加及工作任务加重导致各项开支随之增加。机关运行经费较年初预算数增加(减少)437.07万元,下降59.1%,主要原因是我单位严格控制开支和年初预算时统计口径不同导致的。

(二)国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额7.48万元,其中:政府采购货物支出7.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.48万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额7.48万元,占政府采购支出总额的100.0%。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和21个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评21项,涉及资金817.43万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

主管

部门

重庆市巴南区司法局

财政处室

行财科

自评总分(分)

100

部门

联系人

刘炼

联系电话

66234686

部门预算执行情况

预算

资金

(万元)

年初

预算数

全年(调整)

预算数

全年执行数

执行率

(%)

执行率

权重

执行率

得分

(分)

1464.34

1996.25

1996.25

100%

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

2021年度,全面推进依法治区,加快法治建设进程,审查涉法文件(包含合同、规范性文件、信息公开申请等等)700个以上,列席区政府常务会、区长办公会等重要涉法会议100件次以上,为行政复议、行政诉讼等案件提供常年法律咨询服务,政府常务会议法律顾问列席率、属于区司法局审查的协议合法性审查率、政府信息公开回复审查率、行政应诉按期应诉率、行政复议案件按期答复率、区政府行政规范文件合法性审查率均达 100%。全年开展1次行政执法人员培训会,培训率为100%。组织国家法律职业资格考试,预计参考人员2500人,确保考点考务工作安全、顺利,无泄密和试卷丢失事件发生。开展社区矫正对象集中初始教育12次,开展社区矫正对象集中学习和社区服务180余次,制作社区矫正对象档案800余份,开展社区矫正宣传工作,印制宣传手册、宣传海报5000余份,开展社区矫正对象心理健康服务工作,防止社区矫正对象脱管、漏管、参与重大刑事案件和对社会有重大影响的恶性事件,维护全区的安全稳定。指导开展各类现场法治宣传活动100场/次,发放各类法治书籍、宣传资料10余万份/册,形成全社会自觉学法、懂法、守法、用法的良好氛围和法治环境。法律援助案件办理数800件以上,使更多弱势群体享受到法律援助制度的实惠。人民调解成功率达到95%,筑牢了维稳第一道防线。

2021年度,全面推进依法治区,加快法治建设进程,审查涉法文件(包含合同、规范性文件、信息公开申请等等)700余个,列席区政府常务会、区长办公会等重要涉法会议100余件次,为行政复议、行政诉讼等案件提供常年法律咨询服务,政府常务会议法律顾问列席率、属于区司法局审查的协议合法性审查率、政府信息公开回复审查率、行政应诉按期应诉率、行政复议案件按期答复率、区政府行政规范文件合法性审查率均达100%。全年开展了1次行政执法人员培训会,培训率达100%。组织国家法律职业资格考试,参考人员2899人,确保了本考点考务工作安全、顺利,无泄密和试卷丢失事件发生。开展社区矫正对象集中初始教育12次,开展社区矫正对象集中学习和社区服务206次,制作社区矫正对象档案910份,开展社区矫正宣传工作,印制宣传手册、宣传海报6000余份,开展心理健康测评1692人次,心理咨询辅导136人次,心理建教育11场次,未发生社区矫正对象脱管、漏管、参与重大刑事案件和对社会有重大影响的恶性事件,维护了全区的安全稳定。指导开展各类现场法治宣传活动533场/次,发放各类法治书籍、宣传资料15余万份/册,形成全社会自觉学法、懂法、守法、用法的良好氛围和法治环境。法律援助案件办理数942件,使更多弱势群体享受到法律援助制度的实惠。人民调解成功率达到95%以上,筑牢了维稳第一道防线。

2021年度,全面推进依法治区,加快法治建设进程,审查涉法文件(包含合同、规范性文件、信息公开申请等等)700余个,列席区政府常务会、区长办公会等重要涉法会议100余件次,为行政复议、行政诉讼等案件提供常年法律咨询服务,政府常务会议法律顾问列席率、属于区司法局审查的协议合法性审查率、政府信息公开回复审查率、行政应诉按期应诉率、行政复议案件按期答复率、区政府行政规范文件合法性审查率均达100%。全年开展了1次行政执法人员培训会,培训率达100%。组织国家法律职业资格考试,参考人员2899人,确保了本考点考务工作安全、顺利,无泄密和试卷丢失事件发生。开展社区矫正对象集中初始教育12次,开展社区矫正对象集中学习和社区服务206次,制作社区矫正对象档案910份,开展社区矫正宣传工作,印制宣传手册、宣传海报6000余份,开展心理健康测评1692人次,心理咨询辅导136人次,心理建教育11场次,未发生社区矫正对象脱管、漏管、参与重大刑事案件和对社会有重大影响的恶性事件,维护了全区的安全稳定。指导开展各类现场法治宣传活动533场/次,发放各类法治书籍、宣传资料15余万份/册,形成全社会自觉学法、懂法、守法、用法的良好氛围和法治环境。法律援助案件办理数942件,使更多弱势群体享受到法律援助制度的实惠。人民调解成功率达到95%以上,筑牢了维稳第一道防线。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成

得分

系数

(%)

指标权重

(分)

指标

得分

(分)

是否核心

指标

开展社区矫正对象集中初始教育

%

=

95

100

100

100%

15

15

组织国家法律职业考试重大失误率

%

0.1

0

0

100%

15

15

法律援助案件办理数

800

942

942

100%

15

15

组织各单位开展普法宣传活动

场/次

80

533

533

100%

15

15

人民调解成功率

%

95

95

95

100%

15

15

行政应诉案件按期应诉率

%

=

100

100

100

100%

15

15

说明


项目绩效自评表

项目

名称

全国法律职业资格考试经费

项目

编码


自评

总分

(分)

100

主管

部门

重庆市巴南区司法局

财政

处室

行财科

项目

联系人

肖馥

联系电话

66238727

项目资金(万元)

年度

总金额

年初

预算数

全年

(调整)预算数

全年执行数

执行率

(%)

执行率

权重

执行率

得分

(分)

31.59

31.59

31.59

100%

10

10

其中:

市级支出







补助区县







当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

2021年,2月:对上一年考试通过的考生进行资格审查;5月:本年考试考生报名审核;9月:组织客观题考试,严格落实司法部、市司法局工作要求,确保考试工作顺利、圆满完成。10月:组织主观题考试,严格落实司法部、市司法局工作要求,确保考试工作顺利、圆满完成。

2021年,2月:对上一年考试通过的考生进行资格审查;5月:本年考试考生报名审核;9月:组织客观题考试,严格落实司法部、市司法局工作要求,确保考试工作顺利、圆满完成。10月:组织主观题考试,严格落实司法部、市司法局工作要求,确保考试工作顺利、圆满完成。全年共组织2899人参加考试,资格申请审核合格率、资格申请审核及时率达100%,考生满意度达98%。

2021年,2月:对上一年考试通过的考生进行资格审查;5月:本年考试考生报名审核;9月:组织客观题考试,严格落实司法部、市司法局工作要求,确保考试工作顺利、圆满完成。10月:组织主观题考试,严格落实司法部、市司法局工作要求,确保考试工作顺利、圆满完成。全年共组织2899人参加考试,资格申请审核合格率、资格申请审核及时率达100%,考生满意度达98%。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成值

得分

系数

(%)

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

参考人数

2000

2899

2899

100%

27

27

资格申请审核合格率

%

=

100

100

100

100%

18

18

资格申请审核及时率

%

=

100

100

100

100%

18

18

提高考生参考便捷度

%

=

提高

提高

提高

100%

14

14

考生满意度

%

98

98

98

100%

13

13

说明


项目绩效自评表

项目

名称

调解指挥中心及驻法院调解室运行经费

项目

编码


自评

总分

(分)

100

主管

部门

重庆市巴南区司法局

财政

处室

行财科

项目

联系人

杨邱

联系电话

66218105

项目资金(万元)

年度

总金额

年初

预算数

全年

(调整)预算数

全年执行数

执行率

(%)

执行率

权重

执行率

得分

(分)

34.14

34.14

34.14

100%

10

10

其中:

市级支出







补助区县







当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

2021年,产出方面:预计调解3402件,聘请调解指导中心工作人员2名,驻法院调解室专职人民调解员3名,对具备条件的民间纠纷调解调解率达100%,对具备司法确认条件的受理受理率达100%;效益方面:一是人民调解组织和人民调解员众多,需要设立一个全区性人民调解指导中心来统筹全区人民调解的业务指导。二是区法院案多人少矛盾十分突出,设立驻法院调解室,从源头上减少诉讼增量,对缓解人民法院案多人少矛盾具有十分重要意义。三是我区以“诉调、警调、访调”对接为主线,以互联网统筹全区人民调解工作,打通内网外网的数据壁垒,构建一体化、网络化、便捷化的多元矛盾纠纷化解格局,是得到市级部门高度认可的互联网创新举措,需要进一步坚持和深化。

一是设立一个全区性人民调解指导中心来统筹全区人民调解的业务指导、业务培训等工作。二是随着经济高速发展,矛盾纠纷增长速度快,区法院案多人少矛盾十分突出,设立驻法院调解室,从源头上减少诉讼增量,对缓解人民法院案多人少矛盾具有十分重要意义。三是我区以“诉调、警调、访调”对接为主线,以互联网统筹全区人民调解工作,打通内网外网的数据壁垒,构建一体化、网络化、便捷化的多元矛盾纠纷化解格局,是得到市级部门高度认可的互联网创新举措,需要进一步坚持和深化。

一是设立一个全区性人民调解指导中心来统筹全区人民调解的业务指导、业务培训等工作。二是随着经济高速发展,矛盾纠纷增长速度快,区法院案多人少矛盾十分突出,设立驻法院调解室,从源头上减少诉讼增量,对缓解人民法院案多人少矛盾具有十分重要意义。三是我区以“诉调、警调、访调”对接为主线,以互联网统筹全区人民调解工作,打通内网外网的数据壁垒,构建一体化、网络化、便捷化的多元矛盾纠纷化解格局,是得到市级部门高度认可的互联网创新举措,需要进一步坚持和深化。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成值

得分

系数

(%)

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

调解矛盾纠纷件数

4805

5515

5515

100%

20

20

驻法院调解室专职调解员

=

3

3

3

100%

20

20

对符合条件的矛盾纠纷调解率

%

=

100

100

100

100%

20

20

对符合条件的人民调解协议司法确认受理率

%

=

100

100

100

100%

15

15

调解双方满意度

%

90

90

90

100%

15

15

说明


2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位的自评项目均已完成年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方对部门整体、政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-66234686。


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