[ 索引号 ] | 11500113009308503C/2020-00022 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 巴南区二圣镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2020-06-19 | [ 发布日期 ] | 2020-06-19 |
重庆市巴南区二圣镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算
一、2018年财政预算执行情况
(一)全镇财政收入执行情况
全镇体制补助收入1819.17万元,加上专项补助收入2897.86万元,加上结算补助收入935.31万元,减去专项上解167.02万元,全年财政收入5485.32万元。一般公共预算财政拨款收入5475.05万元,政府性基金预算财政拨款收入10.27万元。
(二)全镇财政支出执行情况
全年一般公共服务支出1174.87万元,公共安全支出13.49万元,文化体育与传媒支出90.73万元,社会保障和就业支出1431.62万元,医疗卫生与计划生育支出125.13万元,节能环保支出25万元,城乡社区支出1245.38万元,农林水支出1198.82万元,交通运输支出40.00万元,资源勘探信息等支出5.00万元,住房保障支出125.01万元,其他支出10.27万元,全年支出合计5485.32万元。一般公共预算财政拨款支出5475.05万元,政府性基金预算财政拨款支出10.27万元。
镇财政全年收支平衡,无结转结余。
二、2018年镇财政工作情况
(一)支持农业农村发展。整合涉农资金1823.23万元,全力保障我镇乡村振兴战略顺利实施和 “三变”改革试点村项目有力推进。投入财政专项扶贫资金125.5万元,全力做好 “重精准、补短板、促攻坚”专项扶贫工作。投入农村一事一议和美丽乡村建设资金100.62万元,助力农村人行便道和生产生活环境改善。安排一二三产业融合发展资金100万元,深化农业供给侧结构性改革、推动乡村产业振兴,促进农民持续增收。安排扶持村级集体经济发展试点资金120万元和“三变”改革试点村产业扶持项目450万元,巩固和发展壮大村集体经济,加快农业和农村现代化建设,农村集体产权制度改革取得新突破。安排改善农村人居环境资金274.68万元,成功建成市级人居环境改善示范片,进一步加大村庄整治任务,着力解决村庄环境“脏乱差”问题,房前屋后干净整洁,村庄环境干净、整洁、有序,村容村貌明显提升。
(二)支持城镇品质提升。积极争取建设资金515.76万元,支持全镇城镇建设及公益性项目建设。投入资金35万元,完成二圣戏楼修缮;投入资金82.11万元,完成正街路改造工程;累计投入资金175万元,完成文化街道路及文化广场改造;统筹资金320万元,推动骨干公路、道路安全生命防护栏等交通基础设施加快建设;累计投入创卫资金22万元,改善城乡面貌和人居环境;重拳出击“两违”整治工作,切实加大对违法用地、违法建设的整治力度,一切目的只在于加快提升城镇品质,制造舒适优美的生活环境,增强群众获得感。
(三)支持生态环境质量改善。投入资金30万元,全面实施河长制,持续开展河流整治,河流水质持续改善。投入资金75万元,开展鱼塘底排污整治。投入资金110万元,巩固提升农村饮水工程。投入资金45万元,对松线虫等病虫害进行治理,持续提高森林质量。
(四)全力保障和改善民生
——医疗卫生支出125.13万元,医疗保障水平不断提高。落实城乡医疗救助、疾病应急救助、优抚对象医疗救助资金67.87万元,降低贫困人口就医负担。
——社会保障及就业支出1431.62万元,社会保障服务能力持续健全。发放死亡、伤残、退伍军人生活补助等抚恤金231.23万元,发放孤儿、五保老人等生活费78.74万元,发放残疾人生活和护理补贴17.88万元,发放自然灾害救助14.8万元,发放最低生活保障金189.98万元,发放临时救助9.09万元,发放特困人员救助供养329.32万元,切实兜底困难群众基本生活。安排困难群众节日慰问经费45万元,对困难群众开展走访慰问。
(五)全面推动现代财政体系建立。优化支出结构,压减一般性支出,严格管控“三公”经费,全年全镇公务车运行维护费28.71万元,因新调拨一辆公务用车,比上年增加5.11万元支出;公务接待费8.32万元,同比减少8.57%;无公务出国支出费用。专项清理规范账户及往来资金,盘活存量资金40万元。大力度、高强度对3个村财务进行专项检查。严格执行政府采购程序。
三、2019年财政收支预算具体安排
(一)全镇财政收支预算草案
2019年本镇收支预算表(单位:万元)
收入 | 预算数 | 支出 | 预算数 |
总计 | 2943.72 | 总计 | 2943.72 |
本级收入合计 | 3.72 | 本级支出合计 | 2776.78 |
一、税收收入 | 0 | 一、一般公共服务支出 | 1466.90 |
二、非税收入 | 3.72 | 二、公共安全支出 | 52.00 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 3.72 | 三、文化体育与传媒支出 | 45.00 |
四、社会保障和就业支出 | 853.91 | ||
五、医疗卫生与计划生育支出 | 110.00 | ||
六、城乡社区支出 | 55.00 | ||
七、农林水支出 | 250.91 | ||
八、住房保障支出 | 110.00 | ||
转移性收入合计 | 2940 | 转移性支出合计 | 166.94 |
一、区级补助收入 | 2940 | 一、上解区级支出 | 166.94 |