首页 巴南概况 政务公开 办事服务 互动交流 简繁中文
标题内容
重庆市巴南区体育运动学校2017年部门决算情况说明
重庆市巴南区人民政府门户网站 www.cqbn.gov.cn 2018年9月30日 17时44分  来源:区财政局
 

重庆市巴南区体育运动学校
2017
年部门决算情况说明

一、部门基本情况
   
(一)职能职责。指导体育运动项目及开发体育运动设施提供服务,对青少年和儿童进行系统竞技技能培训,为国家培养和输送德、智、体、美全面发展的高水平竞技体育后备人才。负责体育运动学校培训学员的教育教学管理,提高教育水平和质量,负责区体育场馆及体校场地经营、管理和维护及体育器材的采购、维护和保养等日常工作,负责全民健身、体育比赛、商业会展、文艺演出等相关文体活动的组织及服务工作,完成主管部门交办的其他工作任务。   

(二)机构设置。

一、办公室部门职能

(一)、协助校领导处理日常工作,负责对体校重要工作任务的督促、检查、协调和落实。

(二)、协助校领导对学校建设与发展前景进行规划,制定目标、实施办法和措施。

(三)、负责文电、会议、文秘、信息、统计、档案、保密、人事、法人年检、机构代码年检等工作。

(四)、负责体校迎来送往、对内对外综合协调工作。

(五)、负责体校安全工作。

(六)、负责对运动员的思想品德教育。

(七)、负责制定和完善各项管理制度。

(八)、负责单位车辆调度工作。

(九)、负责办公设备、办公用品的采购及固定资产的管理工作。

(十)、负责工会、妇女等工作。

(十一)、落实办理校长布置的其它工作。

二、竞训处部门职能

(一)、结合本校实际,研究制定本部门的规章制度。

(二)、负责制定年度招生计划,科研医务计划,拟定及组织实施全年训练计划或阶段性训练计划及教练员的目标任务。     

(三)、做好年度有关比赛计划及经费的拟定。

(四)、完善队员档案,建立健全规程、秩序册、成绩册和训练计划等归案工作。

(五)、积极做好优秀体育苗子的注册、选拔和输送工作。

(六)、制定年度教练员和各运动队的考核方案,并组织实施。

(七)、负责督促检查各运动队训练考勤统计工作。

(八)、负责运动员形态机能、生理、年龄与选材指标的确定、测试、评估、备案工作,负责训练、竞赛、营养、心理、恢复方面的测试与指导及咨询、救护和医疗器材的维护、保管和使用工作。

(九)、负责教练员政治、业务交流、岗位培训、继续教育、业务档案的整理及存档工作。

(十)、完成领导交办的临时工作。

三、社体处部门职能

(一)、结合本校实际,研究制定本部门的规章制度。

(二)、负责安排、组织学校大型活动。

(三)、负责指导检查体育传统项目学校达标工作。

(四)、实施国民体质监测。

(五)、指导和推动学校课外体育活动的开展。

(六)、协助区体育局群体科做好相关大型体育活动。

(七)、完成校领导安排的其它工作。

四、场地管理处部门职能

(一)、结合本校实际,研究制定本部门的规章制度。

(二)、负责体校场地经营、管理、维护工作。

(三)、负责提出器材采购计划,经校长审核后再组织实施。

(四)、负责器材的维护、保养等日常管理工作。

(五)、负责每月水电表的抄表工作。

(六)、负责体育场馆临时工的管理。

(七)、办理上级布置的其它有关工作。

二、部门决算情况说明
    (一)收入支出决算总体情况说明
   
本部门2017年度收入总计519.58万元,支出总计519.58万元。与2016年决算数相比,收支增加519.58万元、增长0.00%,主要原因是体校是原来的体育中心和网球中心合并形成的事业单位,那么2016年体校的基数为0 本部门2017年度收入合计519.58万元,其中:财政拨款收入519.58万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%  本部门2017年度支出合计519.58万元,其中:基本支出356.60万元,占68.63%;项目支出162.99万元,占31.37% 

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
   
本部门2017年度财政拨款收入519.58万元,较上年决算数增加519.58万元,增长0.00%。体校是原来的体育中心和网球中心合并形成的事业单位,那么2016年体校的基数为0 。较年初预算数增加200.75万元,增长62.96%。主要原因是网球中心的支出未纳入年初预算。
   
本部门2017年度财政拨款支出519.58万元,较上年决算数增加519.58万元,增长0.00%。体校是原来的体育中心和网球中心合并形成的事业单位 ,那么2016年体校的基数为0 。较年初预算数增加200.75万元,增长62.96%。主要原因是.是网球中心的支出未纳入年初预算。
   
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面文化体育与传媒支出433.32万元,占83.40%,较年初预算数增加177.80万元,主要原因是是网球中心的支出未纳入年初预算;社会保障与就业支出34.76万元,占6.69%,较年初预算数增加0.00万元;医疗卫生与计划生育支出15.30万元,占2.95%,住房保障支出36.20万元,占6.97%,较年初预算数增加22.94万元,主要原因是年初未把网球中心的基数纳入年初预算。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出356.60万元。其中:人员经费279.72万元,较上年增加279.72万元,主要原因是是体校是原来的体育中心和网球中心合并形成的事业单位 ,那么2016年体校的基数为0 。公用经费76.88万元,较上年增加76.88万元,是体校是原来的体育中心和网球中心合并形成的事业单位,那么2016年体校的基数为0
 
三、“三公”经费情况说明
  (一)“三公”经费支出总额情况。
  2017
年度本部门“三公”经费支出共计1.57万元,较年初预算数减少7.33万元,主要原因是没有把原网球中心纳入年初预算,较上年支出数增加1.57万元,是体校是原来的体育中心和网球中心合并形成的事业单位 ,那么2016年体校的基数为0
  (二)“三公”经费分项支出情况。
  2017
年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元,
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元,  公务车运行维护费0.00万元,
 
公务接待费1.57万元,主要用于接待体育活动。费用支出较年初预算数减少7.33万元,,较上年支出数增加1.57万元,体校是原来的体育中心和网球中心合并形成的事业单位,那么2016年体校的基数为0
(三)“三公”经费实物量情况。
  2017
年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待35批次,135人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费116.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
 四、其他需要说明的事项
  (一)机关运行经费情况说明。无

  (二)国有资产占用情况说明。截至20171231日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……(其他用车根据汽车用途情况进行说明)。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
 
  (三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购....(由部门根据实际采购情况补充说明)
 
  (四)预算绩效管理情况说明。
本单位未开展绩效评价。

五、专业名词解释。
 
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
 
本单位决算公开信息反馈和联系方式:17323960399

附件:公开表格

 
  浏览量:33735      
   【置 顶 【 字体: 】  【 双击滚屏 】 【 打印 】 【 关闭
上一篇:重庆市巴南区最低生活保障管理中心2017年部门决算情况说明
下一篇:2017年部门决算公开信息汇总
重庆市巴南区人民政府版权所有© 重庆市巴南区人民政府办公室主办
网站标识码:5001130002  ICP备案编号:渝ICP备16012225号
公安备案号:50011302000332
建议使用1024×768分辨率IE6.0以上版本浏览器
地址:重庆市巴南区龙洲湾街道龙海大道6号 联系电话:023-66211398
今日访问65217次,2006年3月1日起总访问255583691次
巴南政务_新浪微博
巴南政务新浪微博