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重庆市巴南区人民政府关于提请审议2024年财政收支预算调整方案的议案



区人大常委会:

《关于2024年财政收支预算调整方案的报告》已经区政府审查同意,现委托区财政局局长张登健向你会报告,请予审议。

      区长:             

                   20241216

           

重庆市巴南区人民政府

关于2024年财政收支预算调整方案的报告

——20241224日在区十九届人大常委会第二十八次会议上

区财政局局长   张登健

区人大常委会:

受区人民政府委托,现将2024年财政收支预算调整情况报告如下,请予审议。

一、预算调整事项

(一)预算收支调整

受房地产行业持续低迷、退税等影响,一般公共预算收入预计全年完成390000万元,比年初预算减少68100万元,同比下降9.7%(其中税收收入预计完成223000万元,比年初预算减少74600万元,同比下降12.3%;非税收入预计完成167000万元,比年初预算增加6500万元,同比下降6.1%);政府性基金收入预计完成9000万元,比年初预算增加1500万元,同比增长19.1%;国有资本经营预算收入预计完成234204万元,比年初预算增加228044万元。预算收入总计增加161444万元,安排用于化解隐性债务、PPP项目资金、事业单位人员调标等刚性支出。

(二)上级补助调整

年初预算时上级专项455462万元,年度执行过程中预计新到位925283万元,其中一般公共预算收入增加90813万元,安排用于教育、医疗卫生、社会保障与就业等支出;政府性基金增加834470万元,安排用于三峡后续后扶、城市地下管网建设改造等支出。

(三)债券资金调整

今年市局下达新增一般债25600万元,安排用于学校建设、城市治理等项目;下达新增专项债309500万元,安排用于市区共建项目、基础设施建设、化解隐债等项目;新增置换债274400万元,安排用于化解隐债。

(四)其他调整事项

1.上解支出调整:因企业职工基本养老保险、轨道交通、渝湘高铁等上解事项增加,上解支出调增22402万元。

2.预算稳定调节基金调整:预算稳定调节基金调入3500万元。

3.调入资金调整:从国有资本经营预算收入调入一般公共预算新增147521万元,从政府性基金预算调入一般公共预算新增5000万元。

(五)统筹资金安排支出情况

严格落实党政机关习惯过紧日子要求,年初预算时压减一般性支出1500万元,年度执行过程中压减一般性支出6200万元。通过大力盘活存量资金、将部门结余资金和连续两年未使用完的结转资金收回统筹、加大非“三保”类上级补助资金统筹力度等措施,拟整合上级资金360000万元,用于安排区委、区政府审批同意的追加支出,切实加强民生及重点领域保障。

(六)全年收支平衡情况

区财政局将按“零结转”要求继续清理,并收回无法执行的年初预算和部分不再使用的上级专项,用于平衡财力。全年收支品迭后,当年可实现收支平衡。

二、区本级收支预算调整方案

(一)一般公共预算

区本级收入预算从458100万元调整为390000万元,调减68100万元。转移性收入预算从428112万元调整为727216万元,调增299104万元,主要是市级补助收入调增90813万元、调入资金增加152521万元、一般债务转贷收入调增52270万元、调入预算稳定调节基金调增3500万元。二者加总后,收入预算总计从886212万元调整为1117216万元,调增231004万元。

区本级支出预算从685436万元调整为765000万元,调增79564万元。转移性支出预算从200776万元调整为352216万元,调增151440万元,主要是上解支出调增4402万元、一般债务还本支出调增26670万元、补助镇街支出调增21427万元、结转下年调增98941万元。二者加总后,支出预算总计从886212万元调整为1117216万元,调增231004万元。

(二)政府性基金预算

区本级收入预算从7500万元调整为9000万元,调增1500万元。转移性收入预算从714428万元调整为2111998万元,调增1397570万元,主要是市级补助收入调增834470万元、专项债务转贷收入调增563100万元。二者加总后,收入预算总计从721928万元调整为2120998万元,调增1399070万元。

区本级支出预算从222399万元调整为1175000万元,调增952601万元。转移性支出预算从499529万元调整为945998万元,调增446469万元,主要是上解支出调增18000万元、专项债务还本支出调增253600万元、调出资金调增5000万元、补助镇街支出调增2741万元、结转下年调增167128万元。二者加总后,支出预算总计从721928万元调整为2120998万元,调增1399070万元。

(三)国有资本经营预算

区本级收入预算从6160万元调整为234204万元,调增228044万元,转移性收入245万元无调整,收入预算总计从6405万元调整为234449万元,调增228044万元。

区本级支出预算从245万元调整为80768万元,调出资金调增147521万元,支出总计从6405万元调整为234449万元,调增228044万元。

综上,2024年区本级地方财政收入预计完成633204万元,加上各种转移性收支,财力预计为2148011万元,较年初预算780617万元增加1367394万元。

根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》等相关规定,除上述预算调整事项外,上级转移支付下达、使用上年结转资金、科目间调整、动用预备费、调入预算稳定调节基金等预算事项变动,将对目前预计的全年财政收支带来一定影响,从而导致调整预算与预算执行数据存在一定差异。具体情况我们将在2025年初人代会上详细报告。

 三、政府债务预算调整方案

(一)新增政府债务额度

为发挥政府债券对经济的拉动作用,弥补民生领域、基础设施建设方面的短板,解决全区重点项目建设,特别是市区共建项目的资金缺口,2024年一般债券25600万元,主要用于保障全区学校建设、城市治理、污染防治、卫生健康等项目;专项债券309500万元,主要用于保障市区共建重大项目建设和园区开发。新增政府债券发行安排明细如下:

新增一般债券25600万元,安排区教委云篆山水公租房二小建设项目5000万元,鹿角学校建设项目3800万元,巴南区滨江路学校项目3724万元,数智产业园公司巴南区界石二小学校工程2200万元,巴南经济园区界石组团S标准分区小学建设项目300万元,区消防救援支队麻柳消防救援站建设项目2000万元,渝兴公司渝南大道D段南段(快速路五纵线南段)建设项目2700万元,鱼洞片区污水管网新改建项目(鱼洞城区排水1分区、2分区雨污分流改造)1500万元,宏锦鑫都小区前绿化带塌陷安全隐患排危抢险工程1100万元,花溪河湿地公园片区-“两江四岸”治理提升工程1000万元,龙洲湾街道人行天桥工程700万元,青龙湖综合整治项目(一期)123万元,区公安分局巴南区禁毒教育基地建设项目150万元,巴南区城市运行和治理中心建设项目138万元,区交通运输委巴南区木洞镇回龙桥至陈家嘴农村道路工程304万元,姜家镇姜白路改造工程178万元,区妇幼保健院巴南区妇幼保健计划生育服务中心改建工程383万元,区残联重庆市巴南区残疾人康复中心300万元。

新增专项债券309500万元,其中212900万元用于项目建设,安排智慧总部新城公司重庆智慧总部新城基础设施及配套设施项目90000万元,渝兴公司高职城二期——A分区基础设施及配套建设项目31400万元,巴南云教育产业园及配套基础设施建设项目25200万元,数智产业园公司巴南经济园区界石数码产业园二期工程21300万元,公路物流基地公司巴南农产品物流园(启动区)配套设施项目15300万元,国际生物城公司重庆国际生物城创新引领示范区配套服务及基础设施建设项目15000万元,重庆国际生物城人才公寓及配套设施项目11500万元,重庆生物医药产业合作示范区及配套基础设施建设项目2700万元,重庆市巴南区生物医药产业集群配套基础设施建设项目500万元;剩余96600万元用于偿还到期隐性债务或协商提前偿还未到期隐性债务。

(二)项目调整情况

依据财政部和国家发展改革委关于2024年地方政府专项债券项目需求审核的反馈情况,大江科创城融合产业园配套基础设施工程、南彭火车站站前交通枢纽项目、重庆公路物流基地电商产业园基础设施配套项目等3个项目未通过财政部、国家发展改革委审核“双通过”。按照专项债券项目管理要求,我区根据实际情况对以上3个已发行专项债项目收回资金并重新安排:

将大江科创城融合产业园配套基础设施工程2000万元、南彭火车站站前交通枢纽项目8000万元,共计10000万元安排给重庆智慧总部新城基础设施及配套设施项目,重庆公路物流基地电商产业园基础设施配套项目5000万元安排给巴南农产品物流园(启动区)配套设施项目。

为加快债券资金使用,按照专项债券调整程序,我区将专项债券调整方案及信息披露材料上报市财政局,市财政局已审核通过。

(三)用于隐性债务置换的置换债券额度

2024年累计争取置换债券274400万元,用于置换隐性债务。其中:再融资一般债券(结存限额)20800万元、再融资专项债券(结存限额)19100万元、再融资专项债券(增量政策)234500万元。

(四)2024年末政府债务余额

预计今年我区综合财力(债务口径)204.59亿元,政府债务余额330.71亿元,政府债务率161.65%,债务风险总体可控。

以上报告,请予审议。

附件:1.2024年全区财政预算收支预计完成情况表

      2.2024年全区一般公共预算收支预计完成情况表

      3.2024年全区政府性基金预算收支预计完成情况表

      4.2024年全区国有资本经营预算收支预计完成情况表

      5.2024年全区社会保险基金预算收支预计完成情况表       

6.2024年区本级财政预算收支调整表(草案)     

 7.2024年区本级一般公共预算收支调整表(草案)

 8.2024年区本级一般公共预算支出调整预算表(草案)

   9. 2024年区本级一般公共预算基本支出调整预算表(按经济分类科目)(草案)     

  10.2024年区本级政府性基金预算收支调整表(草案)

11.2024年区本级国有资本经营预算收支调整表(草案)

12.2024年区本级社会保险基金预算收支调整表(草案)

     13.巴南区2024年地方政府债务限额调整情况表、

   14.巴南区2024年限额调整地方政府债券资金安排表

附件1

2024年全区财政预算收支预计完成情况表

单位:万元

科目名称

预算数

预计完成数

变动数

科目名称

预算数

预计完成数

变动数

总    计

1,620,402

3,478,520

1,858,118

总    计

1,620,402

3,478,520

1,858,118

本级收入小计

471,760

633,204

161,444

本级支出小计

1,009,769

2,140,768

1,130,999

一般公共预算收入

458,100

390,000

-68,100

一般公共预算支出

783,805

880,000

96,195

一、税收收入

297,600

223,000

-74,600

一、一般公共服务支出

94,024

75,000

-19,024

增值税

73,100

69,530

-3,570

二、国防支出

1,827

1,230

-597

企业所得税

41,100

33,000

-8,100

三、公共安全支出

64,975

60,000

-4,975

个人所得税

8,000

6,500

-1,500

四、教育支出

168,815

170,000

1,185

资源税

9,300

6,000

-3,300

五、科学技术支出

1,703

6,000

4,297

城市维护建设税

12,600

12,000

-600

六、文化旅游体育与传媒支出

8,163

9,626

1,463

房产税

17,100

15,000

-2,100

七、社会保障和就业支出

125,131

143,000

17,869

印花税

13,400

17,000

3,600

八、卫生健康支出

71,685

75,000

3,315

城镇土地使用税

50,900

19,000

-31,900

九、节能环保支出

27,013

41,130

14,117

土地增值税

22,300

10,000

-12,300

十、城乡社区支出

29,023

127,800

98,777

耕地占用税

7,600

-200

-7,800

十一、农林水支出

71,984

63,000

-8,984

契税

42,000

35,000

-7,000

十二、交通运输支出

17,182

21,000

3,818

环境保护税

200

160

-40

十三、资源勘探信息等支出

9,135

10,880

1,745

其他税收收入

10

10

十四、商业服务业等支出

3,604

3,300

-304

二、非税收入

160,500

167,000

6,500

十五、金融支出

297

610

313

专项收入

11,000

12,000

1,000

十六、自然资源海洋气象等支出

2,229

2,100

-129

行政事业性收费收入

9,000

4,500

-4,500

十七、住房保障支出

42,568

32,000

-10,568

罚没收入

15,000

15,000

十八、粮油物资储备支出

1,150

1,200

50

国有资产有偿使用收入

125,000

135,050

10,050

十九、灾害防治及应急管理支出

15,173

17,000

1,827

政府住房基金收入

500

450

-50

二十、预备费支出

8,000

-8,000

二十一、债务付息支出

20,120

20,120

二十二、债务发行费用支出

4

4

二十三、其他支出

国有资本经营预算支出

245

80,768

80,523

国有资本经营预算收入

6,160

234,204

228,044

政府性基金预算支出

225,719

1,180,000

954,281

政府性基金预算收入

7,500

9,000

1,500

一、文化体育与传媒支出

一、污水处理费收入

2,500

2,500

二、社会保障和就业支出

二、其他政府性基金收入

5,000

6,500

1,500

三、城乡社区支出

179,529

787,665

608,136

四、农林水支出

30,204

12,000

-18,204

五、交通运输支出

590

-590

六、债务付息发行费用

25

68,235

68,210

七、其他支出

15,371

312,100

296,729

转移性收入小计

1,148,642

2,845,316

1,696,674

转移性支出小计

610,633

1,337,752

727,119

一、市级补助收入

455,462

1,380,745

925,283

一、上解市级支出

50,598

73,000

22,402

二、调入资金

73,430

225,951

152,521

二、调出资金

73,430

225,951

152,521

三、债务转贷收入

486,430

1,101,800

615,370

三、安排预算稳定调节基金

新增债券

335,100

335,100

四、债务还本支出

486,605

766,875

280,270

置换债券

486,430

766,700

280,270

五、结转下年

271,926

271,926

四、动用预算稳定调节基金

3,500

3,500

五、上年结转

133,320

133,320

附件2

2024年全区一般公共预算收支预计完成情况表

单位:万元

科目名称

预算数

预计完成数

变动数

科目名称

预算数

预计完成数

变动数

总    计

891,008

1,122,012

231,004

总    计

891,008

1,122,012

231,004

全区收入合计

458,100

390,000

-68,100

全区支出合计

783,805

880,000

96,195

一、税收收入

297,600

223,000

-74,600

一、一般公共服务支出

94,024

75,000

增值税

73,100

69,530

二、国防支出

1,827

1,230

企业所得税

41,100

33,000

三、公共安全支出

64,975

60,000

个人所得税

8,000

6,500

四、教育支出

168,815

170,000

资源税

9,300

6,000

五、科学技术支出

1,703

16,300

城市维护建设税

12,600

12,000

六、文化旅游体育与传媒支出

8,163

18,000

房产税

17,100

15,000

七、社会保障和就业支出

125,131

141,926

印花税

13,400

17,000

八、卫生健康支出

71,685

75,000

城镇土地使用税

50,900

19,000

九、节能环保支出

27,013

28,130

土地增值税

22,300

10,000

十、城乡社区支出

29,023

122,800

耕地占用税

7,600

-200

十一、农林水支出

71,984

63,000

契税

42,000

35,000

十二、交通运输支出

17,182

21,000

环境保护税

200

160

十三、资源勘探信息等支出

9,135

10,880

其他税收收入

10

十四、商业服务业等支出

3,604

3,300

二、非税收入

160,500

167,000

6,500

十五、金融支出

297

610

专项收入

11,000

12,000

十六、自然资源海洋气象等支出

2,229

2,100

行政事业性收费收入

9,000

4,500

十七、住房保障支出

42,568

32,000

罚没收入

15,000

15,000

十八、粮油物资储备支出

1,150

1,200

国有资产有偿使用收入

125,000

135,050

十九、灾害防治及应急管理支出

15,173

17,000

政府住房基金收入

500

450

二十、预备费支出

8,000

二十一、债务还本付息支出

20,120

20,520

二十二、债务发行费用支出

4

4

二十三、其他支出

转移性收入合计

432,908

732,012

299,104

转移性支出合计

107,203

242,012

134,809

一、市级补助收入

229,187

320,000

90,813

一、上解市级支出

50,598

55,000

4,402

二、调入资金

73,430

225,951

152,521

二、安排预算稳定调节基金

三、一般债务转贷收入

56,430

108,700

52,270

三、一般债务还本支出

56,605

83,275

26,670

新增债券

25,600

25,600

四、结转下年

103,737

103,737

置换债券

56,430

83,100

26,670

四、调入预算稳定调节基金

3,500

3,500

五、上年结转

73,861

73,861

附件3

2024年全区政府性基金预算收支预计完成情况表

单位:万元

科目名称

预算数

预计
完成数

变动数

科目名称

预算数

预计
完成数

变动数

722,989

2,122,059

1,399,070

722,989

2,122,059

1,399,070

本级收入合计

7,500

9,000

1,500

本级支出合计

225,719

1,180,000

一、污水处理费收入

2,500

2,500

一、文化体育与传媒支出

二、其他政府性基金收入

5,000

6,500

二、社会保障和就业支出

三、城乡社区支出

179,529

787,665

四、农林水支出

30,204

12,000

五、交通运输支出

590

六、债务付息发行费用

25

68,235

七、其他支出

15,371

312,100

转移性收入合计

715,489

2,113,059

1,397,570

转移性支出合计

497,270

942,059

444,789

一、市级补助收入

226,030

1,060,500

834,470

一、上解市级支出

18,000

18,000

二、专项债务转贷收入

430,000

993,100

563,100

二、债务还本支出

430,000

683,600

253,600

新增债券

309,500

309,500

三、调出资金

67,270

72,270

5,000

置换债券

430,000

683,600

253,600

四、结转下年

168,189

168,189

三、上年结转

59,459

59,459

附件4

2024年全区国有资本经营预算收支预计完成情况表

单位:万元

科目名称

预算数

预计
完成数

变动数

科目名称

预算数

预计
完成数

变动数

总    计

6,405

234,449

228,044

总    计

6,405

234,449

228,044

本级收入合计

6,160

234,204

228,044

本级支出合计

245

80,768

80,523

一、其他国有资本经营预算收入

6,160

228,045

一、解决历史遗留问题及改革成本支出

245

二、其他国有资本经营预算企业利润收入

6,159

二、国有企业资本金注入

80768

转移性收入合计

245

245

转移性支出合计

6,160

153,681

147,521

一、市级补助收入

245

245

一、调出资金

6,160

153,681

147,521

二、上年结转

二、结转下年

附件5

2024年全区社会保险基金预算收支预计完成情况表

单位:万元

科目名称

预算数

预计
完成数

变动数

科目名称

预算数

预计
完成数

变动数

总    计

总    计

本级收入合计

本级支出合计

转移性收入合计

转移性支出合计

一、市级补助收入

一、调出资金

二、上年结转

二、结转下年

备注:社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金实行全市统筹的体制,我区无该项收入支出。

附件6

2024年区本级财政预算收支调整表(草案)

单位:万元

科目名称

预算数

调整
预算数

调整
变动数

科目名称

预算数

调整
预算数

调整
变动数

总    计

1,614,545

3,472,663

1,858,118

总    计

1,614,545

3,472,663

1,858,118

本级收入小计

471,760

627,045

155,285

本级支出小计

908,080

2,020,768

1,112,688

一般公共预算收入

458,100

390,000

-68,100

一般公共预算支出

685,436

765,000

79,564

一、税收收入

297,600

223,000

-74,600

一、一般公共服务支出

63,138

46,526

-16,612

增值税

73,100

69,530

-3,570

二、国防支出

1,424

1,195

-229

企业所得税

41,100

33,000

-8,100

三、公共安全支出

63,894

57,962

-5,932

个人所得税

8,000

6,500

-1,500

四、教育支出

168,815

170,000

1,185

资源税

9,300

6,000

-3,300

五、科学技术支出

1,703

16,300

14,597

城市维护建设税

12,600

12,000

-600

六、文化旅游体育与传媒支出

6,283

16,892

10,609

房产税

17,100

15,000

-2,100

七、社会保障和就业支出

102,067

108,029

5,962

印花税

13,400

17,000

3,600

八、卫生健康支出

69,280

71,307

2,027

城镇土地使用税

50,900

19,000

-31,900

九、节能环保支出

25,893

25,989

96

土地增值税

22,300

10,000

-12,300

十、城乡社区支出

17,834

111,812

93,978

耕地占用税

7,600

-200

-7,800

十一、农林水支出

53,814

40,199

-13,615

契税

42,000

35,000

-7,000

十二、交通运输支出

14,518

18,734

4,216

环境保护税

200

160

-40

十三、资源勘探信息等支出

9,135

10,536

1,401

其他税收收入

10

10

十四、商业服务业等支出

3,604

3,246

-358

二、非税收入

160,500

167,000

6,500

十五、金融支出

297

610

313

专项收入

11,000

12,000

1,000

十六、自然资源海洋气象等支出

2,229

1,860

-369

行政事业性收费收入

9,000

4,500

-4,500

十七、住房保障支出

39,145

27,884

-11,261

罚没收入

15,000

15,000

十八、粮油物资储备支出

1,150

1,150

国有资产有偿使用收入

125,000

135,050

10,050

十九、灾害防治及应急管理支出

13,089

14,244

1,155

政府住房基金收入

500

450

-50

二十、预备费支出

8,000

-8,000

二十一、债务还本付息支出

20,120

20,520

400

二十二、债务发行费用支出

4

4

二十三、其他支出

国有资本经营预算收入

6,160

234,204

228,044

国有资本经营预算支出

245

80,768

80,523

政府性基金预算收入

7,500

9,000

1,500

政府性基金预算支出

222,399

1,175,000

952,601

一、污水处理费收入

2,500

2,500

一、文化体育与传媒支出

二、其他政府性基金收入

5,000

6,500

二、社会保障和就业支出

三、城乡社区支出

168,685

786,222

617,537

四、农林水支出

28,135

8,542

-19,593

五、交通运输支出

590

-590

六、债务还本付息及发行费用

9,618

68,235

58,617

七、其他支出

15,371

312,001

296,630

八、抗疫特别国债安排的支出

转移性收入小计

1,142,785

2,839,459

1,696,674

转移性支出小计

706,465

1,451,895

745,430

一、市级补助收入

455,462

1,380,745

925,283

一、上解市级支出

50,598

73,000

22,402

二、调入资金

73,430

225,951

152,521

二、补助镇街支出

95,832

120,000

24,168

三、债务转贷收入

486,430

1,101,800

615,370

三、调出资金

73,430

225,951

152,521

新增债券

335,100

335,100

四、债务还本支出

486,605

766,875

280,270

置换债券

486,430

766,700

280,270

五、安排预算稳定调节基金

四、动用预算稳定调节基金

3,500

3,500

六、结转下年

266,069

266,069

五、上年结转

127,463

127,463

附件7

2024年区本级一般公共预算收支调整表(草案)

单位:万元

科目名称

预算数

调整
预算数

调整
变动数

科目名称

预算数

调整
预算数

调整
变动数

总    计

886,212

1,117,216

231,004

总    计

886,212

1,117,216

231,004

本级收入合计

458,100

390,000

-68,100

本级支出合计

685,436

765,000

79,564

一、税收收入

297,600

223,000

-74,600

一、一般公共服务支出

63,138

46,526

增值税

73,100

69,530

二、国防支出

1,424

1,195

企业所得税

41,100

33,000

三、公共安全支出

63,894

57,962

个人所得税

8,000

6,500

四、教育支出

168,815

170,000

资源税

9,300

6,000

五、科学技术支出

1,703

16,300

城市维护建设税

12,600

12,000

六、文化旅游体育与传媒支出

6,283

16,892

房产税

17,100

15,000

七、社会保障和就业支出

102,067

108,029

印花税

13,400

17,000

八、卫生健康支出

69,280

71,307

城镇土地使用税

50,900

19,000

九、节能环保支出

25,893

25,989

土地增值税

22,300

10,000

十、城乡社区支出

17,834

111,812

耕地占用税

7,600

-200

十一、农林水支出

53,814

40,199

契税

42,000

35,000

十二、交通运输支出

14,518

18,734

环境保护税

200

160

十三、资源勘探信息等支出

9,135

10,536

其他税收收入

10

十四、商业服务业等支出

3,604

3,246

二、非税收入

160,500

167,000

6,500

十五、金融支出

297

610

专项收入

11,000

12,000

十六、自然资源海洋气象等支出

2,229

1,860

行政事业性收费收入

9,000

4,500

十七、住房保障支出

39,145

27,884

罚没收入

15,000

15,000

十八、粮油物资储备支出

1,150

1,150

国有资产有偿使用收入

125,000

135,050

十九、灾害防治及应急管理支出

13,089

14,244

政府住房基金收入

500

450

二十、预备费支出

8,000

二十一、债务还本付息支出

20,120

20,520

二十二、债务发行费用支出

4

4

二十三、其他支出

转移性收入合计

428,112

727,216

299,104

转移性支出合计

200,776

352,216

151,440

一、市级补助收入

229,187

320,000

90,813

一、上解市级支出

50,598

55,000

4,402

二、调入资金

73,430

225,951

152,521

二、补助镇街支出

93,573

115,000

21,427

三、一般债务转贷收入

56,430

108,700

52,270

三、安排预算稳定调节基金

新增债券

25,600

25,600

四、一般债务还本支出

56,605

83,275

26,670

置换债券

56,430

83,100

26,670

五、结转下年

98,941

98,941

四、调入预算稳定调节基金

3,500

3,500

五、上年结转

69,065

69,065

附件8

2024年区本级一般公共预算支出调整预算表(草案)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

调整预算数

调整变动数

一般公共预算支出合计

685,436

765,000

79,564

201

一般公共服务支出

63,138

46,526

20101

人大事务

1,976

1,929

2010101

行政运行

1,194

1,061

2010102

一般行政管理事务

270

277

2010104

人大会议

115

115

2010106

人大监督

85

117

2010107

人大代表履职能力提升

184

244

2010108

代表工作

-  

10

2010150

事业运行

109

102

2010199

其他人大事务支出

8

3

20102

政协事务

1,595

1,419

2010201

行政运行

1,123

951

2010204

政协会议

227

223

2010206

参政议政

174

174

2010250

事业运行

71

70

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

6,122

3,751

2010301

行政运行

2,086

772

2010302

一般行政管理事务

-  

584

2010306

政务公开审批

1,090

1,363

2010350

事业运行

885

900

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

50

132

20104

发展与改革事务

1,737

1,480

2010401

行政运行

714

671

2010402

一般行政管理事务

-  

3

2010404

战略规划与实施

592

390

2010450

事业运行

411

392

2010499

其他发展与改革事务支出

20

23

20105

统计信息事务

1,726

1,276

2010501

行政运行

573

524

2010502

一般行政管理事务

-  

10

2010504

信息事务

530

159

2010505

专项统计业务

25

25

2010507

专项普查活动

200

192

2010508

统计抽样调查

315

289

2010550

事业运行

83

77

20106

财政事务

27,169

11,233

2010601

行政运行

16,091

2,223

2010602

一般行政管理事务

568

469

2010607

信息化建设

-  

5

2010650

事业运行

552

582

2010699

其他财政事务支出

9,954

7,955

20107

税收事务

4,276

6,746

2010701

行政运行

3,002

3,002

2010710

税收业务

1,274

3,744

20108

审计事务

397

296

2010804

审计业务

380

284

2010850

事业运行

17

12

20111

纪检监察事务

2,891

2,967

2011101

行政运行

2,218

2,161

2011102

一般行政管理事务

527

670

2011150

事业运行

146

137

20113

商贸事务

1,505

1,409

2011301

行政运行

871

806

2011302

一般行政管理事务

10

29

2011308

招商引资

40

100

2011350

事业运行

271

261

2011399

其他商贸事务支出

314

214

20114

知识产权事务

70

70

2011499

其他知识产权事务支出

70

70

20126

档案事务

447

420

2012601

行政运行

419

390

2012602

一般行政管理事务

-  

2

2012604

档案馆

28

28

20128

民主党派及工商联事务

668

638

2012801

行政运行

344

316

2012802

一般行政管理事务

230

229

2012850

事业运行

88

88

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

5

5

20129

群众团体事务

1,254

1,142

2012901

行政运行

246

234

2012950

事业运行

167

147

2012999

其他群众团体事务支出

841

761

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1,844

1,727

2013101

行政运行

1,061

949

2013102

一般行政管理事务

476

433

2013150

事业运行

307

266

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

-  

78

20132

组织事务

2,064

1,785

2013201

行政运行

1,070

899

2013202

一般行政管理事务

957

851

2013250

事业运行

37

36

20133

宣传事务

1,295

1,355

2013301

行政运行

461

407

2013350

事业运行

152

145

2013399

其他宣传事务支出

682

802

20134

统战事务

816

791

2013401

行政运行

373

342

2013402

一般行政管理事务

-  

11

2013450

事业运行

133

121

2013499

其他统战事务支出

310

319

20135

对外联络事务

10

3

2013599

其他对外联络事务支出

10

3

20136

其他共产党事务支出

4,438

4,630

2013601

行政运行

828

791

2013602

一般行政管理事务

1,762

2,503

2013650

事业运行

271

237

2013699

其他共产党事务支出

1,577

1,098

20137

网信事务

370

424

2013701

行政运行

100

98

2013702

一般行政管理事务

-  

5

2013704

信息安全事务

56

91

2013750

事业运行

214

201

2013799

其他网信事务支出

-  

29

20138

市场监督管理事务

-  

430

2013899

其他市场监督管理事务

-  

430

20139

社会工作事务

-  

93

2013901

行政运行

-  

59

2013999

其他社会工作事务支出

-  

34

20140

信访事务

203

275

2014004

信访业务

203

275

20199

其他一般公共服务支出

264

237

2019999

其他一般公共服务支出

264

237

203

国防支出

1,424

1,195

20306

国防动员

1,424

1,190

2030601

兵役征集

635

537

2030602

经济动员

-  

21

2030603

人民防空

374

405

2030607

民兵

365

227

20399

其他国防支出

-  

5

2039999

其他国防支出

-  

5

204

公共安全支出

63,894

57,962

20402

公安

62,157

56,446

2040201

行政运行

61,035

55,325

2040219

信息化建设

800

800

2040299

其他公安支出

322

321

20403

国家安全

-  

182

2040304

安全业务

-  

182

20406

司法

1,554

1,334

2040601

行政运行

775

746

2040602

一般行政管理事务

544

368

2040604

基层司法业务

27

27

2040605

普法宣传

4

4

2040607

公共法律服务

-  

28

2040610

社区矫正

4

4

2040612

法治建设

32

8

2040650

事业运行

164

149

205

教育支出

168,815

170,000

20501

教育管理事务

945

866

2050101

行政运行

615

558

2050199

其他教育管理事务支出

330

308

20502

普通教育

149,361

153,084

2050201

学前教育

5,709

3,246

2050202

小学教育

69,419

68,179

2050203

初中教育

31,046

29,637

2050204

高中教育

25,301

26,121

2050205

高等教育

-  

19

2050299

其他普通教育支出

17,886

25,882

20503

职业教育

15,543

13,350

2050302

中等职业教育

15,533

13,341

2050399

其他职业教育支出

10

9

20507

特殊教育

703

623

2050701

特殊学校教育

703

623

20508

进修及培训

1,723

1,904

2050801

教师进修

1,169

1,163

2050802

干部教育

554

741

20599

其他教育支出

541

172

2059999

其他教育支出

541

172

206

科学技术支出

1,703

16,300

20601

科学技术管理事务

922

12,438

2060101

行政运行

253

218

2060199

其他科学技术管理事务支出

669

12,220

20603

应用研究

-  

2,000

2060399

其他应用研究支出

-  

2,000

20604

技术研究与开发

555

1,417

2060404

科技成果转化与扩散

145

57

2060499

其他技术研究与开发支出

410

1,360

20607

科学技术普及

226

275

2060701

机构运行

211

185

2060702

科普活动

15

90

20609

科技重大项目

-  

170

2060999

其他科技重大项目

-  

170

207

文化旅游体育与传媒支出

6,283

16,892

20701

文化和旅游

3,296

14,283

2070101

行政运行

386

372

2070102

一般行政管理事务

25

33

2070104

图书馆

540

515

2070108

文化活动

15

65

2070109

群众文化

293

1,105

2070110

文化和旅游交流与合作

-  

2

2070111

文化创作与保护

86

90

2070112

文化和旅游市场管理

390

390

2070114

文化和旅游管理事务

534

546

2070199

其他文化和旅游支出

1,028

11,165

20702

文物

492

403

2070204

文物保护

352

252

2070205

博物馆

140

151

20703

体育

843

694

2070301

行政运行

211

193

2070307

体育场馆

318

279

2070308

群众体育

15

15

2070399

其他体育支出

300

206

20706

新闻出版电影

57

57

2070605

出版发行

57

57

20708

广播电视

1,595

1,455

2070807

传输发射

31

41

2070808

广播电视事务

1,564

1,414

208

社会保障和就业支出

102,067

108,029

20801

人力资源和社会保障管理事务

3,780

4,517

2080101

行政运行

2,667

2,514

2080102

一般行政管理事务

373

150

2080105

劳动保障监察

4

4

2080106

就业管理事务

81

81

2080109

社会保险经办机构

556

251

2080110

劳动关系和维权

4

4

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

95

1,514

20802

民政管理事务

1,918

1,337

2080201

行政运行

793

750

2080207

行政区划和地名管理

-  

16

2080208

基层政权建设和社区治理

76

72

2080299

其他民政管理事务支出

1,033

500

20805

行政事业单位养老支出

55,545

65,778

2080501

行政单位离退休

79

108

2080502

事业单位离退休

56

89

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18,088

23,457

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

12,024

13,794

2080508

对机关事业单位职业年金的补助

-  

2

2080599

其他行政事业单位养老支出

25,299

28,327

20807

就业补助

5,530

7,701

2080701

就业创业服务补贴

-  

349

2080702

职业培训补贴

-  

34

2080704

社会保险补贴

1

4,004

2080705

公益性岗位补贴

-  

64

2080711

就业见习补贴

160

265

2080712

高技能人才培养补助

-  

1

2080713

促进创业补贴

-  

8

2080799

其他就业补助支出

5,369

2,978

20808

抚恤

9,912

1,879

2080801

死亡抚恤

2,002

1,583

2080802

伤残抚恤

31

4

2080807

光荣院

181

181

2080899

其他优抚支出

6,753

111

20809

退役安置

4,560

3,049

2080901

退役士兵安置

2,371

1,223

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

692

426

2080904

退役士兵管理教育

10

1

2080905

军队转业干部安置

1,398

1,398

20810

社会福利

1,684

2,568

2081001

儿童福利

449

656

2081002

老年福利

1,040

1,375

2081004

殡葬

54

218

2081006

养老服务

140

300

2081099

其他社会福利支出

-  

19

20811

残疾人事业

2,098

2,406

2081101

行政运行

118

117

2081107

残疾人生活和护理补贴

857

1,122

2081199

其他残疾人事业支出

1,122

1,167

20819

最低生活保障

6,934

7,678

2081901

城市最低生活保障金支出

5,853

3,201

2081902

农村最低生活保障金支出

1,081

4,477

20820

临时救助

5,509

619

2082001

临时救助支出

1,811

569

2082002

流浪乞讨人员救助支出

3,698

50

20821

特困人员救助供养

1,232

8,262

2082101

城市特困人员救助供养支出

105

822

2082102

农村特困人员救助供养支出

1,127

7,440

20825

其他生活救助

166

1,160

2082501

其他城市生活救助

140

1,043

2082502

其他农村生活救助

26

117

20828

退役军人管理事务

1,262

880

2082801

行政运行

937

574

2082802

一般行政管理事务

-  

5

2082804

拥军优属

114

108

2082850

事业运行

98

89

2082899

其他退役军人事务管理支出

113

104

20899

其他社会保障和就业支出

72

196

2089999

其他社会保障和就业支出

72

196

210

卫生健康支出

69,280

71,307

21001

卫生健康管理事务

13,376

10,376

2100101

行政运行

746

646

2100102

一般行政管理事务

61

96

2100199

其他卫生健康管理事务支出

12,569

9,633

21002

公立医院

836

3,730

2100201

综合医院

117

3,247

2100202

中医(民族)医院

51

51

2100206

妇幼保健医院

461

417

2100299

其他公立医院支出

207

15

21003

基层医疗卫生机构

1,872

1,008

2100301

城市社区卫生机构

-  

100

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

1,772

908

21004

公共卫生

19,516

17,694

2100401

疾病预防控制机构

4,292

1,916

2100402

卫生监督机构

717

647

2100403

妇幼保健机构

706

686

2100407

其他专业公共卫生机构

295

288

2100408

基本公共卫生服务

9,710

11,187

2100409

重大公共卫生服务

1,160

1,195

2100410

突发公共卫生事件应急处置

1,318

342

2100499

其他公共卫生支出

1,318

1,433

21007

计划生育事务

10,531

12,469

2100717

计划生育服务

10,492

12,462

2100799

其他计划生育事务支出

-  

7

21011

行政事业单位医疗

13,087

13,011

2101101

行政单位医疗

4,140

4,062

2101102

事业单位医疗

8,464

8,464

2101103

公务员医疗补助

482

477

2101199

其他行政事业单位医疗支出

-  

8

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

3,989

6,529

2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

3,989

6,529

21013

医疗救助

3,820

5,184

2101301

城乡医疗救助

2,473

3,807

2101399

其他医疗救助支出

1,347

1,378

21014

优抚对象医疗

1,111

146

2101401

优抚对象医疗补助

1,111

146

21015

医疗保障管理事务

995

1,082

2101501

行政运行

760

732

2101506

医疗保障经办事务

231

152

2101599

其他医疗保障管理事务支出

-  

198

21017

中医药事务

148

80

2101704

中医(民族医)药专项

148

80

211

节能环保支出

25,893

25,989

21101

环境保护管理事务

1,457

1,378

2110101

行政运行

1,049

962

2110102

一般行政管理事务

323

330

2110104

生态环境保护宣传

85

86

21102

环境监测与监察

797

803

2110299

其他环境监测与监察支出

797

803

21103

污染防治

22,540

21,627

2110301

大气

200

332

2110302

水体

1,588

1,311

2110304

固体废弃物与化学品

19,160

19,553

2110307

土壤

75

53

2110399

其他污染防治支出

1,516

377

21104

自然生态保护

1,099

2,180

2110402

农村环境保护

1,099

2,180

212

城乡社区支出

17,834

111,812

21201

城乡社区管理事务

6,506

6,849

2120101

行政运行

1,547

1,393

2120104

城管执法

1,270

1,201

2120199

其他城乡社区管理事务支出

3,690

4,255

21202

城乡社区规划与管理

-  

1,500

2120201

城乡社区规划与管理

-  

1,500

21203

城乡社区公共设施

7,931

86,803

2120303

小城镇基础设施建设

1,500

626

2120399

其他城乡社区公共设施支出

6,431

86,177

21205

城乡社区环境卫生

1,949

2,033

2120501

城乡社区环境卫生

1,949

2,033

21206

建设市场管理与监督

1,448

941

2120601

建设市场管理与监督

1,448

941

21299

其他城乡社区支出

-  

13,685

2129999

其他城乡社区支出

-  

13,685

213

农林水支出

53,814

40,199

21301

农业农村

24,656

18,952

2130101

行政运行

1,924

1,793

2130102

一般行政管理事务

5

114

2130103

机关服务

-  

8

2130104

事业运行

2,299

2,352

2130106

科技转化与推广服务

37

102

2130108

病虫害控制

226

185

2130109

农产品质量安全

9

36

2130110

执法监管

526

632

2130111

统计监测与信息服务

-  

30

2130119

防灾救灾

-  

10

2130120

稳定农民收入补贴

-  

4,196

2130122

农业生产发展

10,081

3,492

2130124

农村合作经济

3,353

394

2130126

农村社会事业

-  

73

2130135

农业生态资源保护

342

261

2130153

耕地建设与利用

5,586

4,789

2130199

其他农业农村支出

253

486

21302

林业和草原

9,833

8,184

2130201

行政运行

395

370

2130202

一般行政管理事务

-  

10

2130204

事业机构

2,412

2,309

2130205

森林资源培育

2,248

695

2130207

森林资源管理

4

479

2130209

森林生态效益补偿

55

167

2130227

贷款贴息

-  

18

2130234

林业草原防灾减灾

3,621

3,450

2130238

退耕还林还草

1,063

685

21303

水利

9,020

7,406

2130301

行政运行

722

613

2130302

一般行政管理事务

172

207

2130304

水利行业业务管理

1,501

1,468

2130305

水利工程建设

175

169

2130306

水利工程运行与维护

2,034

1,558

2130309

水利执法监督

8

8

2130310

水土保持

78

122

2130311

水资源节约管理与保护

189

208

2130313

水文测报

408

635

2130314

防汛

2,273

1,773

2130315

抗旱

-  

134

2130316

农村水利

374

139

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

963

10

2130322

水利安全监督

-  

16

2130399

其他水利支出

125

347

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

6,669

4,407

2130502

一般行政管理事务

-  

4

2130504

农村基础设施建设

857

887

2130505

生产发展

5,696

3,402

2130506

社会发展

-  

15

2130550

事业运行

116

99

21307

农村综合改革

2,388

466

2130701

对村级公益事业建设的补助

2,388

466

21308

普惠金融发展支出

1,248

784

2130803

农业保险保费补贴

937

683

2130804

创业担保贷款贴息及奖补

311

101

214

交通运输支出

14,518

18,734

21401

公路水路运输

14,381

18,607

2140101

行政运行

378

352

2140104

公路建设

4,503

7,729

2140106

公路养护

4,954

3,711

2140112

公路运输管理

3,680

6,024

2140131

海事管理

263

239

2140136

水路运输管理支出

70

66

2140199

其他公路水路运输支出

534

485

21402

铁路运输

136

127

2140299

其他铁路运输支出

136

127

215

资源勘探工业信息等支出

9,135

10,536

21502

制造业

1,200

807

2150299

其他制造业支出

1,200

807

21505

工业和信息产业监管

6,385

6,389

2150501

行政运行

651

614

2150502

一般行政管理事务

8

13

2150517

产业发展

390

5,254

2150550

事业运行

536

509

21508

支持中小企业发展和管理支出

1,550

3,340

2150805

中小企业发展专项

1,550

3,340

216

商业服务业等支出

3,604

3,246

21602

商业流通事务

2,083

2,098

2160201

行政运行

551

511

2160299

其他商业流通事务支出

1,532

1,587

21606

涉外发展服务支出

1,521

1,148

2160699

其他涉外发展服务支出

1,521

1,148

217

金融支出

297

610

21702

金融部门监管支出

285

280

2170299

金融部门其他监管支出

285

280

2179999

其他金融支出

12

330

220

自然资源海洋气象等支出

2,229

1,860

22001

自然资源事务

2,130

1,717

2200106

自然资源利用与保护

835

425

2200150

事业运行

1,185

1,142

2200199

其他自然资源事务支出

110

150

22005

气象事务

99

143

2200504

气象事业机构

99

83

2200599

其他气象事务支出

-  

60

221

住房保障支出

39,145

27,884

22101

保障性安居工程支出

22,944

13,865

2210101

廉租住房

755

97

2210103

棚户区改造

3,592

123

2210105

农村危房改造

52

263

2210106

公共租赁住房

30

51

2210107

保障性住房租金补贴

5,058

2,515

2210108

老旧小区改造

8,485

5,899

2210110

保障性租赁住房

3,670

3,590

2210199

其他保障性安居工程支出

-  

1,326

22102

住房改革支出

16,201

14,019

2210201

住房公积金

14,701

14,019

222

粮油物资储备支出

1,150

1,150

22204

粮油储备

1,150

1,150

2220401

储备粮油补贴

360

360

2220403

储备粮(油)库建设

790

790

224

灾害防治及应急管理支出

13,089

14,244

22401

应急管理事务

1,826

1,618

2240101

行政运行

595

556

2240104

灾害风险防治

25

8

2240106

安全监管

192

192

2240150

事业运行

537

506

2240199

其他应急管理支出

476

356

22402

消防救援事务

4,475

5,551

2240204

消防应急救援

4,475

5,551

22406

自然灾害防治

1,171

4,385

2240601

地质灾害防治

80

4,234

2240602

森林草原防灾减灾

1,091

81

2240699

其他自然灾害防治支出

-  

69

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

5,617

2,690

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

5,600

2,690

227

预备费

8,000

232

债务付息支出

20,120

20,520

23203

地方政府一般债务付息支出

20,120

20,520

2320301

地方政府一般债券付息支出

20,120

20,356

2320303

地方政府向国际组织借款付息支出

-  

164

233

债务发行费用支出

4

4

23303

地方政府一般债务发行费用支出

-  

4

2330301

地方政府一般债务发行费用支出

-  

4

附件9

2024年区本级一般公共预算基本支出调整表(草案)

(按经济分类科目)

单位:万元

支       出

预 算 数

调整预算数

调整
变动数

本级基本支出合计

356,018

396,058

40,040

501-机关工资福利支出

104,778

122,000

50101-工资奖金津补贴

71,425

79,500

50102-社会保障缴费

14,874

26,600

50103-住房公积金

6,095

7,400

50199-其他工资福利支出

12,384

8,500

502-机关商品和服务支出

43,693

55,290

50201-办公经费

17,931

19,900

50202-会议费

60

90

50203-培训费

213

240

50204-专用材料购置费

100

500

50205-委托业务费

21,456

25,000

50206-公务接待费

72

60

50207-因公出国(境)费用

6

20

50208-公务用车运行维护费

1,488

1,860

50209-维修(护)费

92

420

50299-其他商品和服务支出

2,275

7,200

503-机关资本性支出

80

-  

50306-设备购置

80

-  

504-机关资本性支出(基本建设)

17

-  

50404-设备购置

17

-  

505-对事业单位经常性补助

175,484

178,000

50501-工资福利支出

153,785

152,000

50502-商品和服务支出

21,699

26,000

506-对事业单位资本性补助

53

-  

50601-资本性支出

52

-  

50602-资本性支出(基本建设)

1

-  

509-对个人和家庭的补助

31,913

40,768

50901-社会福利和救助

8,197

11,500

50902-助学金

68

68

50905-离退休费

23,074

28,500

50999-其他对个人和家庭的补助

574

700

附件10

2024年区本级政府性基金预算收支调整表(草案)

单位:万元

科目名称

预算数

调整
预算数

调整
变动数

科目名称

预算数

调整
预算数

调整
变动数

总    计

721,928

2,120,998

1,399,070

总    计

721,928

2,120,998

1,399,070

本级收入合计

7,500

9,000

1,500

政府性基金预算支出

222,399

1,175,000

952,601

一、污水处理费收入

2,500

2,500

一、文化体育与传媒支出

二、其他政府性基金收入

5,000

6,500

二、社会保障和就业支出

三、城乡社区支出

168,685

786,222

四、农林水支出

28,135

8,542

五、交通运输支出

590

六、债务还本付息及发行费用

9,618

68,235

七、其他支出

15,371

312,001

八、抗疫特别国债安排的支出

转移性收入合计

714,428

2,111,998

1,397,570

转移性支出合计

499,529

945,998

446,469

一、市级补助收入

226,030

1,060,500

834,470

一、上解市级支出

18,000

18,000

二、专项债务转贷收入

430,000

993,100

563,100

二、补助镇街支出

2,259

5,000

2,741

新增债券

309,500

309,500

三、专项债务还本支出

430,000

683,600

253,600

置换债券

430,000

683,600

253,600

四、调出资金

67,270

72,270

5,000

三、上年结转

58,398

58,398

五、结转下年

167,128

167,128

附件11

2024年区本级国有资本经营预算收支调整表(草案)

单位:万元

科目名称

预算数

调整预算数

调整
变动数

科目名称

预算数

调整
预算数

调整
变动数

总    计

6,405

234,449

228,044

总    计

6,405

234,449

228,044

本级收入合计

6,160

234,204

228,044

本级支出合计

245

80,768

80,523

其他国有资本经营预算收入

6160

228045

一、解决历史遗留问题及改革成本支出

245

其他国有资本经营预算企业利润收入

6159

二、国有企业资本金注入

80768

80,768

转移性收入合计

245

245

转移性支出合计

6,160

153,681

147,521

市级补助收入

245

245

一、调出资金

6,160

153,681

147,521

上年结转

二、结转下年

附件12

2024年区本级社会保险基金预算收支调整表(草案)

单位:万元

科目名称

预算数

预计
完成数

变动数

科目名称

预算数

预计
完成数

变动数

总    计

总    计

本级收入合计

本级支出合计

转移性收入合计

转移性支出合计

一、市级补助收入

一、调出资金

二、上年结转

二、结转下年

备注:社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金实行全市统筹的体制,我区无该项收入支出。

附件13

巴南区2024年地方政府债务限额调整情况表

单位:亿元

项      目

本地区

本级

下级

一、2023年地方政府债务限额

269.81

269.81

其中: 一般债务限额

68.15

68.15

专项债务限额

201.66

201.66

二、2024年新增地方政府债务限额

60.95

60.95

其中: 一般债务限额

4.64

4.64

专项债务限额

56.31

56.31

附:提前下达的2023年新增地方政府债务限额

0

0

其中: 一般债务限额

0

0

专项债务限额

0

0

三、2024年地方政府债务限额

330.76

330.76

其中: 一般债务限额

72.79

72.79

专项债务限额

257.97

257.97

附件14

巴南区2024年限额调整地方政府债券资金安排表

单位:亿元

序号

项目名称

项目类型

项目实施部门

债券性质

调整安排金额

2024年专项债券合计

1.5

1

重庆智慧总部新城基础设施及配套设施项目

产业园区基础设施

智慧总部新城公司

专项债券

1

2

巴南农产品物流园(启动区)配套设施项目

城乡冷链等物流基础设施

物流基地公司

专项债券

0.5

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