首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>区政府>巴南区人民政府
- [ 索引号 ]
- 11500113009307279X/2025-00002
- [ 发文字号 ]
- 巴南府函〔2024〕332号
- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区财政局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2024-12-16
- [ 发布日期 ]
- 2025-01-05
重庆市巴南区人民政府关于提请审议2024年财政收支预算调整方案的议案
区人大常委会:
《关于2024年财政收支预算调整方案的报告》已经区政府审查同意,现委托区财政局局长张登健向你会报告,请予审议。
区长:
2024年12月16日
重庆市巴南区人民政府
关于2024年财政收支预算调整方案的报告
——2024年12月24日在区十九届人大常委会第二十八次会议上
区财政局局长 张登健
区人大常委会:
受区人民政府委托,现将2024年财政收支预算调整情况报告如下,请予审议。
一、预算调整事项
(一)预算收支调整
受房地产行业持续低迷、退税等影响,一般公共预算收入预计全年完成390000万元,比年初预算减少68100万元,同比下降9.7%(其中税收收入预计完成223000万元,比年初预算减少74600万元,同比下降12.3%;非税收入预计完成167000万元,比年初预算增加6500万元,同比下降6.1%);政府性基金收入预计完成9000万元,比年初预算增加1500万元,同比增长19.1%;国有资本经营预算收入预计完成234204万元,比年初预算增加228044万元。预算收入总计增加161444万元,安排用于化解隐性债务、PPP项目资金、事业单位人员调标等刚性支出。
(二)上级补助调整
年初预算时上级专项455462万元,年度执行过程中预计新到位925283万元,其中一般公共预算收入增加90813万元,安排用于教育、医疗卫生、社会保障与就业等支出;政府性基金增加834470万元,安排用于三峡后续后扶、城市地下管网建设改造等支出。
(三)债券资金调整
今年市局下达新增一般债25600万元,安排用于学校建设、城市治理等项目;下达新增专项债309500万元,安排用于市区共建项目、基础设施建设、化解隐债等项目;新增置换债274400万元,安排用于化解隐债。
(四)其他调整事项
1.上解支出调整:因企业职工基本养老保险、轨道交通、渝湘高铁等上解事项增加,上解支出调增22402万元。
2.预算稳定调节基金调整:预算稳定调节基金调入3500万元。
3.调入资金调整:从国有资本经营预算收入调入一般公共预算新增147521万元,从政府性基金预算调入一般公共预算新增5000万元。
(五)统筹资金安排支出情况
严格落实党政机关习惯过紧日子要求,年初预算时压减一般性支出1500万元,年度执行过程中压减一般性支出6200万元。通过大力盘活存量资金、将部门结余资金和连续两年未使用完的结转资金收回统筹、加大非“三保”类上级补助资金统筹力度等措施,拟整合上级资金360000万元,用于安排区委、区政府审批同意的追加支出,切实加强民生及重点领域保障。
(六)全年收支平衡情况
区财政局将按“零结转”要求继续清理,并收回无法执行的年初预算和部分不再使用的上级专项,用于平衡财力。全年收支品迭后,当年可实现收支平衡。
二、区本级收支预算调整方案
(一)一般公共预算
区本级收入预算从458100万元调整为390000万元,调减68100万元。转移性收入预算从428112万元调整为727216万元,调增299104万元,主要是市级补助收入调增90813万元、调入资金增加152521万元、一般债务转贷收入调增52270万元、调入预算稳定调节基金调增3500万元。二者加总后,收入预算总计从886212万元调整为1117216万元,调增231004万元。
区本级支出预算从685436万元调整为765000万元,调增79564万元。转移性支出预算从200776万元调整为352216万元,调增151440万元,主要是上解支出调增4402万元、一般债务还本支出调增26670万元、补助镇街支出调增21427万元、结转下年调增98941万元。二者加总后,支出预算总计从886212万元调整为1117216万元,调增231004万元。
(二)政府性基金预算
区本级收入预算从7500万元调整为9000万元,调增1500万元。转移性收入预算从714428万元调整为2111998万元,调增1397570万元,主要是市级补助收入调增834470万元、专项债务转贷收入调增563100万元。二者加总后,收入预算总计从721928万元调整为2120998万元,调增1399070万元。
区本级支出预算从222399万元调整为1175000万元,调增952601万元。转移性支出预算从499529万元调整为945998万元,调增446469万元,主要是上解支出调增18000万元、专项债务还本支出调增253600万元、调出资金调增5000万元、补助镇街支出调增2741万元、结转下年调增167128万元。二者加总后,支出预算总计从721928万元调整为2120998万元,调增1399070万元。
(三)国有资本经营预算
区本级收入预算从6160万元调整为234204万元,调增228044万元,转移性收入245万元无调整,收入预算总计从6405万元调整为234449万元,调增228044万元。
区本级支出预算从245万元调整为80768万元,调出资金调增147521万元,支出总计从6405万元调整为234449万元,调增228044万元。
综上,2024年区本级地方财政收入预计完成633204万元,加上各种转移性收支,财力预计为2148011万元,较年初预算780617万元增加1367394万元。
根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》等相关规定,除上述预算调整事项外,上级转移支付下达、使用上年结转资金、科目间调整、动用预备费、调入预算稳定调节基金等预算事项变动,将对目前预计的全年财政收支带来一定影响,从而导致调整预算与预算执行数据存在一定差异。具体情况我们将在2025年初人代会上详细报告。
三、政府债务预算调整方案
(一)新增政府债务额度
为发挥政府债券对经济的拉动作用,弥补民生领域、基础设施建设方面的短板,解决全区重点项目建设,特别是市区共建项目的资金缺口,2024年一般债券25600万元,主要用于保障全区学校建设、城市治理、污染防治、卫生健康等项目;专项债券309500万元,主要用于保障市区共建重大项目建设和园区开发。新增政府债券发行安排明细如下:
新增一般债券25600万元,安排区教委云篆山水公租房二小建设项目5000万元,鹿角学校建设项目3800万元,巴南区滨江路学校项目3724万元,数智产业园公司巴南区界石二小学校工程2200万元,巴南经济园区界石组团S标准分区小学建设项目300万元,区消防救援支队麻柳消防救援站建设项目2000万元,渝兴公司渝南大道D段南段(快速路五纵线南段)建设项目2700万元,鱼洞片区污水管网新改建项目(鱼洞城区排水1分区、2分区雨污分流改造)1500万元,宏锦鑫都小区前绿化带塌陷安全隐患排危抢险工程1100万元,花溪河湿地公园片区-“两江四岸”治理提升工程1000万元,龙洲湾街道人行天桥工程700万元,青龙湖综合整治项目(一期)123万元,区公安分局巴南区禁毒教育基地建设项目150万元,巴南区城市运行和治理中心建设项目138万元,区交通运输委巴南区木洞镇回龙桥至陈家嘴农村道路工程304万元,姜家镇姜白路改造工程178万元,区妇幼保健院巴南区妇幼保健计划生育服务中心改建工程383万元,区残联重庆市巴南区残疾人康复中心300万元。
新增专项债券309500万元,其中212900万元用于项目建设,安排智慧总部新城公司重庆智慧总部新城基础设施及配套设施项目90000万元,渝兴公司高职城二期——A分区基础设施及配套建设项目31400万元,巴南云教育产业园及配套基础设施建设项目25200万元,数智产业园公司巴南经济园区界石数码产业园二期工程21300万元,公路物流基地公司巴南农产品物流园(启动区)配套设施项目15300万元,国际生物城公司重庆国际生物城创新引领示范区配套服务及基础设施建设项目15000万元,重庆国际生物城人才公寓及配套设施项目11500万元,重庆生物医药产业合作示范区及配套基础设施建设项目2700万元,重庆市巴南区生物医药产业集群配套基础设施建设项目500万元;剩余96600万元用于偿还到期隐性债务或协商提前偿还未到期隐性债务。
(二)项目调整情况
依据财政部和国家发展改革委关于2024年地方政府专项债券项目需求审核的反馈情况,大江科创城融合产业园配套基础设施工程、南彭火车站站前交通枢纽项目、重庆公路物流基地电商产业园基础设施配套项目等3个项目未通过财政部、国家发展改革委审核“双通过”。按照专项债券项目管理要求,我区根据实际情况对以上3个已发行专项债项目收回资金并重新安排:
将大江科创城融合产业园配套基础设施工程2000万元、南彭火车站站前交通枢纽项目8000万元,共计10000万元安排给重庆智慧总部新城基础设施及配套设施项目,重庆公路物流基地电商产业园基础设施配套项目5000万元安排给巴南农产品物流园(启动区)配套设施项目。
为加快债券资金使用,按照专项债券调整程序,我区将专项债券调整方案及信息披露材料上报市财政局,市财政局已审核通过。
(三)用于隐性债务置换的置换债券额度
2024年累计争取置换债券274400万元,用于置换隐性债务。其中:再融资一般债券(结存限额)20800万元、再融资专项债券(结存限额)19100万元、再融资专项债券(增量政策)234500万元。
(四)2024年末政府债务余额
预计今年我区综合财力(债务口径)204.59亿元,政府债务余额330.71亿元,政府债务率161.65%,债务风险总体可控。
以上报告,请予审议。
附件:1.2024年全区财政预算收支预计完成情况表
2.2024年全区一般公共预算收支预计完成情况表
3.2024年全区政府性基金预算收支预计完成情况表
4.2024年全区国有资本经营预算收支预计完成情况表
5.2024年全区社会保险基金预算收支预计完成情况表
6.2024年区本级财政预算收支调整表(草案)
7.2024年区本级一般公共预算收支调整表(草案)
8.2024年区本级一般公共预算支出调整预算表(草案)
9. 2024年区本级一般公共预算基本支出调整预算表(按经济分类科目)(草案)
10.2024年区本级政府性基金预算收支调整表(草案)
11.2024年区本级国有资本经营预算收支调整表(草案)
12.2024年区本级社会保险基金预算收支调整表(草案)
13.巴南区2024年地方政府债务限额调整情况表、
14.巴南区2024年限额调整地方政府债券资金安排表
附件1
2024年全区财政预算收支预计完成情况表
单位:万元
科目名称 |
预算数 |
预计完成数 |
变动数 |
科目名称 |
预算数 |
预计完成数 |
变动数 |
总 计 |
1,620,402 |
3,478,520 |
1,858,118 |
总 计 |
1,620,402 |
3,478,520 |
1,858,118 |
本级收入小计 |
471,760 |
633,204 |
161,444 |
本级支出小计 |
1,009,769 |
2,140,768 |
1,130,999 |
一般公共预算收入 |
458,100 |
390,000 |
-68,100 |
一般公共预算支出 |
783,805 |
880,000 |
96,195 |
一、税收收入 |
297,600 |
223,000 |
-74,600 |
一、一般公共服务支出 |
94,024 |
75,000 |
-19,024 |
增值税 |
73,100 |
69,530 |
-3,570 |
二、国防支出 |
1,827 |
1,230 |
-597 |
企业所得税 |
41,100 |
33,000 |
-8,100 |
三、公共安全支出 |
64,975 |
60,000 |
-4,975 |
个人所得税 |
8,000 |
6,500 |
-1,500 |
四、教育支出 |
168,815 |
170,000 |
1,185 |
资源税 |
9,300 |
6,000 |
-3,300 |
五、科学技术支出 |
1,703 |
6,000 |
4,297 |
城市维护建设税 |
12,600 |
12,000 |
-600 |
六、文化旅游体育与传媒支出 |
8,163 |
9,626 |
1,463 |
房产税 |
17,100 |
15,000 |
-2,100 |
七、社会保障和就业支出 |
125,131 |
143,000 |
17,869 |
印花税 |
13,400 |
17,000 |
3,600 |
八、卫生健康支出 |
71,685 |
75,000 |
3,315 |
城镇土地使用税 |
50,900 |
19,000 |
-31,900 |
九、节能环保支出 |
27,013 |
41,130 |
14,117 |
土地增值税 |
22,300 |
10,000 |
-12,300 |
十、城乡社区支出 |
29,023 |
127,800 |
98,777 |
耕地占用税 |
7,600 |
-200 |
-7,800 |
十一、农林水支出 |
71,984 |
63,000 |
-8,984 |
契税 |
42,000 |
35,000 |
-7,000 |
十二、交通运输支出 |
17,182 |
21,000 |
3,818 |
环境保护税 |
200 |
160 |
-40 |
十三、资源勘探信息等支出 |
9,135 |
10,880 |
1,745 |
其他税收收入 |
|
10 |
10 |
十四、商业服务业等支出 |
3,604 |
3,300 |
-304 |
二、非税收入 |
160,500 |
167,000 |
6,500 |
十五、金融支出 |
297 |
610 |
313 |
专项收入 |
11,000 |
12,000 |
1,000 |
十六、自然资源海洋气象等支出 |
2,229 |
2,100 |
-129 |
行政事业性收费收入 |
9,000 |
4,500 |
-4,500 |
十七、住房保障支出 |
42,568 |
32,000 |
-10,568 |
罚没收入 |
15,000 |
15,000 |
|
十八、粮油物资储备支出 |
1,150 |
1,200 |
50 |
国有资产有偿使用收入 |
125,000 |
135,050 |
10,050 |
十九、灾害防治及应急管理支出 |
15,173 |
17,000 |
1,827 |
政府住房基金收入 |
500 |
450 |
-50 |
二十、预备费支出 |
8,000 |
|
-8,000 |
|
|
|
|
二十一、债务付息支出 |
20,120 |
20,120 |
|
|
|
|
|
二十二、债务发行费用支出 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
245 |
80,768 |
80,523 |
国有资本经营预算收入 |
6,160 |
234,204 |
228,044 |
政府性基金预算支出 |
225,719 |
1,180,000 |
954,281 |
政府性基金预算收入 |
7,500 |
9,000 |
1,500 |
一、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
一、污水处理费收入 |
2,500 |
2,500 |
|
二、社会保障和就业支出 |
|
|
|
二、其他政府性基金收入 |
5,000 |
6,500 |
1,500 |
三、城乡社区支出 |
179,529 |
787,665 |
608,136 |
|
|
|
|
四、农林水支出 |
30,204 |
12,000 |
-18,204 |
|
|
|
|
五、交通运输支出 |
590 |
|
-590 |
|
|
|
|
六、债务付息发行费用 |
25 |
68,235 |
68,210 |
|
|
|
|
七、其他支出 |
15,371 |
312,100 |
296,729 |
|
|
|
|
|
|
|
|
转移性收入小计 |
1,148,642 |
2,845,316 |
1,696,674 |
转移性支出小计 |
610,633 |
1,337,752 |
727,119 |
一、市级补助收入 |
455,462 |
1,380,745 |
925,283 |
一、上解市级支出 |
50,598 |
73,000 |
22,402 |
二、调入资金 |
73,430 |
225,951 |
152,521 |
二、调出资金 |
73,430 |
225,951 |
152,521 |
三、债务转贷收入 |
486,430 |
1,101,800 |
615,370 |
三、安排预算稳定调节基金 |
|
|
|
新增债券 |
|
335,100 |
335,100 |
四、债务还本支出 |
486,605 |
766,875 |
280,270 |
置换债券 |
486,430 |
766,700 |
280,270 |
五、结转下年 |
|
271,926 |
271,926 |
四、动用预算稳定调节基金 |
|
3,500 |
3,500 |
|
|
|
|
五、上年结转 |
133,320 |
133,320 |
|
|
|
|
|
附件2
2024年全区一般公共预算收支预计完成情况表
单位:万元
科目名称 |
预算数 |
预计完成数 |
变动数 |
科目名称 |
预算数 |
预计完成数 |
变动数 |
总 计 |
891,008 |
1,122,012 |
231,004 |
总 计 |
891,008 |
1,122,012 |
231,004 |
全区收入合计 |
458,100 |
390,000 |
-68,100 |
全区支出合计 |
783,805 |
880,000 |
96,195 |
一、税收收入 |
297,600 |
223,000 |
-74,600 |
一、一般公共服务支出 |
94,024 |
75,000 |
|
增值税 |
73,100 |
69,530 |
二、国防支出 |
1,827 |
1,230 |
||
企业所得税 |
41,100 |
33,000 |
三、公共安全支出 |
64,975 |
60,000 |
||
个人所得税 |
8,000 |
6,500 |
四、教育支出 |
168,815 |
170,000 |
||
资源税 |
9,300 |
6,000 |
五、科学技术支出 |
1,703 |
16,300 |
||
城市维护建设税 |
12,600 |
12,000 |
六、文化旅游体育与传媒支出 |
8,163 |
18,000 |
||
房产税 |
17,100 |
15,000 |
七、社会保障和就业支出 |
125,131 |
141,926 |
||
印花税 |
13,400 |
17,000 |
八、卫生健康支出 |
71,685 |
75,000 |
||
城镇土地使用税 |
50,900 |
19,000 |
九、节能环保支出 |
27,013 |
28,130 |
||
土地增值税 |
22,300 |
10,000 |
十、城乡社区支出 |
29,023 |
122,800 |
||
耕地占用税 |
7,600 |
-200 |
十一、农林水支出 |
71,984 |
63,000 |
||
契税 |
42,000 |
35,000 |
十二、交通运输支出 |
17,182 |
21,000 |
||
环境保护税 |
200 |
160 |
十三、资源勘探信息等支出 |
9,135 |
10,880 |
||
其他税收收入 |
10 |
十四、商业服务业等支出 |
3,604 |
3,300 |
|||
二、非税收入 |
160,500 |
167,000 |
6,500 |
十五、金融支出 |
297 |
610 |
|
专项收入 |
11,000 |
12,000 |
十六、自然资源海洋气象等支出 |
2,229 |
2,100 |
||
行政事业性收费收入 |
9,000 |
4,500 |
十七、住房保障支出 |
42,568 |
32,000 |
||
罚没收入 |
15,000 |
15,000 |
十八、粮油物资储备支出 |
1,150 |
1,200 |
||
国有资产有偿使用收入 |
125,000 |
135,050 |
十九、灾害防治及应急管理支出 |
15,173 |
17,000 |
||
政府住房基金收入 |
500 |
450 |
二十、预备费支出 |
8,000 |
|||
二十一、债务还本付息支出 |
20,120 |
20,520 |
|||||
二十二、债务发行费用支出 |
4 |
4 |
|||||
二十三、其他支出 |
|||||||
转移性收入合计 |
432,908 |
732,012 |
299,104 |
转移性支出合计 |
107,203 |
242,012 |
134,809 |
一、市级补助收入 |
229,187 |
320,000 |
90,813 |
一、上解市级支出 |
50,598 |
55,000 |
4,402 |
二、调入资金 |
73,430 |
225,951 |
152,521 |
二、安排预算稳定调节基金 |
|||
三、一般债务转贷收入 |
56,430 |
108,700 |
52,270 |
三、一般债务还本支出 |
56,605 |
83,275 |
26,670 |
新增债券 |
25,600 |
25,600 |
四、结转下年 |
103,737 |
103,737 | ||
置换债券 |
56,430 |
83,100 |
26,670 |
||||
四、调入预算稳定调节基金 |
3,500 |
3,500 |
|||||
五、上年结转 |
73,861 |
73,861 |
附件3
2024年全区政府性基金预算收支预计完成情况表
单位:万元
科目名称 |
预算数 |
预计 |
变动数 |
科目名称 |
预算数 |
预计 |
变动数 |
总计 |
722,989 |
2,122,059 |
1,399,070 |
总计 |
722,989 |
2,122,059 |
1,399,070 |
本级收入合计 |
7,500 |
9,000 |
1,500 |
本级支出合计 |
225,719 |
1,180,000 |
|
一、污水处理费收入 |
2,500 |
2,500 |
|
一、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
二、其他政府性基金收入 |
5,000 |
6,500 |
|
二、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
三、城乡社区支出 |
179,529 |
787,665 |
|
|
|
|
|
四、农林水支出 |
30,204 |
12,000 |
|
|
|
|
|
五、交通运输支出 |
590 |
|
|
|
|
|
|
六、债务付息发行费用 |
25 |
68,235 |
|
|
|
|
|
七、其他支出 |
15,371 |
312,100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
转移性收入合计 |
715,489 |
2,113,059 |
1,397,570 |
转移性支出合计 |
497,270 |
942,059 |
444,789 |
一、市级补助收入 |
226,030 |
1,060,500 |
834,470 |
一、上解市级支出 |
|
18,000 |
18,000 |
二、专项债务转贷收入 |
430,000 |
993,100 |
563,100 |
二、债务还本支出 |
430,000 |
683,600 |
253,600 |
新增债券 |
|
309,500 |
309,500 |
三、调出资金 |
67,270 |
72,270 |
5,000 |
置换债券 |
430,000 |
683,600 |
253,600 |
四、结转下年 |
|
168,189 |
168,189 |
三、上年结转 |
59,459 |
59,459 |
|
|
|
|
|
附件4
2024年全区国有资本经营预算收支预计完成情况表
单位:万元
科目名称 |
预算数 |
预计 |
变动数 |
科目名称 |
预算数 |
预计 |
变动数 |
总 计 |
6,405 |
234,449 |
228,044 |
总 计 |
6,405 |
234,449 |
228,044 |
本级收入合计 |
6,160 |
234,204 |
228,044 |
本级支出合计 |
245 |
80,768 |
80,523 |
一、其他国有资本经营预算收入 |
6,160 |
228,045 |
|
一、解决历史遗留问题及改革成本支出 |
245 |
|
|
二、其他国有资本经营预算企业利润收入 |
|
6,159 |
|
二、国有企业资本金注入 |
|
80768 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
转移性收入合计 |
245 |
245 |
|
转移性支出合计 |
6,160 |
153,681 |
147,521 |
一、市级补助收入 |
245 |
245 |
|
一、调出资金 |
6,160 |
153,681 |
147,521 |
二、上年结转 |
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
附件5
2024年全区社会保险基金预算收支预计完成情况表
单位:万元
科目名称 |
预算数 |
预计 |
变动数 |
科目名称 |
预算数 |
预计 |
变动数 |
总 计 |
无 |
|
|
总 计 |
无 |
|
|
本级收入合计 |
无 |
|
|
本级支出合计 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
转移性收入合计 |
|
|
|
转移性支出合计 |
|
|
|
一、市级补助收入 |
|
|
|
一、调出资金 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
备注:社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金实行全市统筹的体制,我区无该项收入支出。
附件6
2024年区本级财政预算收支调整表(草案)
单位:万元
科目名称 |
预算数 |
调整 |
调整 |
科目名称 |
预算数 |
调整 |
调整 |
总 计 |
1,614,545 |
3,472,663 |
1,858,118 |
总 计 |
1,614,545 |
3,472,663 |
1,858,118 |
本级收入小计 |
471,760 |
627,045 |
155,285 |
本级支出小计 |
908,080 |
2,020,768 |
1,112,688 |
一般公共预算收入 |
458,100 |
390,000 |
-68,100 |
一般公共预算支出 |
685,436 |
765,000 |
79,564 |
一、税收收入 |
297,600 |
223,000 |
-74,600 |
一、一般公共服务支出 |
63,138 |
46,526 |
-16,612 |
增值税 |
73,100 |
69,530 |
-3,570 |
二、国防支出 |
1,424 |
1,195 |
-229 |
企业所得税 |
41,100 |
33,000 |
-8,100 |
三、公共安全支出 |
63,894 |
57,962 |
-5,932 |
个人所得税 |
8,000 |
6,500 |
-1,500 |
四、教育支出 |
168,815 |
170,000 |
1,185 |
资源税 |
9,300 |
6,000 |
-3,300 |
五、科学技术支出 |
1,703 |
16,300 |
14,597 |
城市维护建设税 |
12,600 |
12,000 |
-600 |
六、文化旅游体育与传媒支出 |
6,283 |
16,892 |
10,609 |
房产税 |
17,100 |
15,000 |
-2,100 |
七、社会保障和就业支出 |
102,067 |
108,029 |
5,962 |
印花税 |
13,400 |
17,000 |
3,600 |
八、卫生健康支出 |
69,280 |
71,307 |
2,027 |
城镇土地使用税 |
50,900 |
19,000 |
-31,900 |
九、节能环保支出 |
25,893 |
25,989 |
96 |
土地增值税 |
22,300 |
10,000 |
-12,300 |
十、城乡社区支出 |
17,834 |
111,812 |
93,978 |
耕地占用税 |
7,600 |
-200 |
-7,800 |
十一、农林水支出 |
53,814 |
40,199 |
-13,615 |
契税 |
42,000 |
35,000 |
-7,000 |
十二、交通运输支出 |
14,518 |
18,734 |
4,216 |
环境保护税 |
200 |
160 |
-40 |
十三、资源勘探信息等支出 |
9,135 |
10,536 |
1,401 |
其他税收收入 |
|
10 |
10 |
十四、商业服务业等支出 |
3,604 |
3,246 |
-358 |
二、非税收入 |
160,500 |
167,000 |
6,500 |
十五、金融支出 |
297 |
610 |
313 |
专项收入 |
11,000 |
12,000 |
1,000 |
十六、自然资源海洋气象等支出 |
2,229 |
1,860 |
-369 |
行政事业性收费收入 |
9,000 |
4,500 |
-4,500 |
十七、住房保障支出 |
39,145 |
27,884 |
-11,261 |
罚没收入 |
15,000 |
15,000 |
|
十八、粮油物资储备支出 |
1,150 |
1,150 |
|
国有资产有偿使用收入 |
125,000 |
135,050 |
10,050 |
十九、灾害防治及应急管理支出 |
13,089 |
14,244 |
1,155 |
政府住房基金收入 |
500 |
450 |
-50 |
二十、预备费支出 |
8,000 |
-8,000 | |
|
|
|
|
二十一、债务还本付息支出 |
20,120 |
20,520 |
400 |
|
|
|
|
二十二、债务发行费用支出 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算收入 |
6,160 |
234,204 |
228,044 |
国有资本经营预算支出 |
245 |
80,768 |
80,523 |
政府性基金预算收入 |
7,500 |
9,000 |
1,500 |
政府性基金预算支出 |
222,399 |
1,175,000 |
952,601 |
一、污水处理费收入 |
2,500 |
2,500 |
|
一、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
二、其他政府性基金收入 |
5,000 |
6,500 |
|
二、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
三、城乡社区支出 |
168,685 |
786,222 |
617,537 |
|
|
|
|
四、农林水支出 |
28,135 |
8,542 |
-19,593 |
|
|
|
|
五、交通运输支出 |
590 |
|
-590 |
|
|
|
|
六、债务还本付息及发行费用 |
9,618 |
68,235 |
58,617 |
|
|
|
|
七、其他支出 |
15,371 |
312,001 |
296,630 |
|
|
|
|
八、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
转移性收入小计 |
1,142,785 |
2,839,459 |
1,696,674 |
转移性支出小计 |
706,465 |
1,451,895 |
745,430 |
一、市级补助收入 |
455,462 |
1,380,745 |
925,283 |
一、上解市级支出 |
50,598 |
73,000 |
22,402 |
二、调入资金 |
73,430 |
225,951 |
152,521 |
二、补助镇街支出 |
95,832 |
120,000 |
24,168 |
三、债务转贷收入 |
486,430 |
1,101,800 |
615,370 |
三、调出资金 |
73,430 |
225,951 |
152,521 |
新增债券 |
|
335,100 |
335,100 |
四、债务还本支出 |
486,605 |
766,875 |
280,270 |
置换债券 |
486,430 |
766,700 |
280,270 |
五、安排预算稳定调节基金 |
|
|
|
四、动用预算稳定调节基金 |
|
3,500 |
3,500 |
六、结转下年 |
|
266,069 |
266,069 |
五、上年结转 |
127,463 |
127,463 |
|
|
|
|
|
附件7
2024年区本级一般公共预算收支调整表(草案)
单位:万元
科目名称 |
预算数 |
调整 |
调整 |
科目名称 |
预算数 |
调整 |
调整 |
总 计 |
886,212 |
1,117,216 |
231,004 |
总 计 |
886,212 |
1,117,216 |
231,004 |
本级收入合计 |
458,100 |
390,000 |
-68,100 |
本级支出合计 |
685,436 |
765,000 |
79,564 |
一、税收收入 |
297,600 |
223,000 |
-74,600 |
一、一般公共服务支出 |
63,138 |
46,526 |
|
增值税 |
73,100 |
69,530 |
|
二、国防支出 |
1,424 |
1,195 |
|
企业所得税 |
41,100 |
33,000 |
|
三、公共安全支出 |
63,894 |
57,962 |
|
个人所得税 |
8,000 |
6,500 |
|
四、教育支出 |
168,815 |
170,000 |
|
资源税 |
9,300 |
6,000 |
|
五、科学技术支出 |
1,703 |
16,300 |
|
城市维护建设税 |
12,600 |
12,000 |
|
六、文化旅游体育与传媒支出 |
6,283 |
16,892 |
|
房产税 |
17,100 |
15,000 |
|
七、社会保障和就业支出 |
102,067 |
108,029 |
|
印花税 |
13,400 |
17,000 |
|
八、卫生健康支出 |
69,280 |
71,307 |
|
城镇土地使用税 |
50,900 |
19,000 |
|
九、节能环保支出 |
25,893 |
25,989 |
|
土地增值税 |
22,300 |
10,000 |
|
十、城乡社区支出 |
17,834 |
111,812 |
|
耕地占用税 |
7,600 |
-200 |
|
十一、农林水支出 |
53,814 |
40,199 |
|
契税 |
42,000 |
35,000 |
|
十二、交通运输支出 |
14,518 |
18,734 |
|
环境保护税 |
200 |
160 |
|
十三、资源勘探信息等支出 |
9,135 |
10,536 |
|
其他税收收入 |
|
10 |
|
十四、商业服务业等支出 |
3,604 |
3,246 |
|
二、非税收入 |
160,500 |
167,000 |
6,500 |
十五、金融支出 |
297 |
610 |
|
专项收入 |
11,000 |
12,000 |
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
2,229 |
1,860 |
|
行政事业性收费收入 |
9,000 |
4,500 |
|
十七、住房保障支出 |
39,145 |
27,884 |
|
罚没收入 |
15,000 |
15,000 |
|
十八、粮油物资储备支出 |
1,150 |
1,150 |
|
国有资产有偿使用收入 |
125,000 |
135,050 |
|
十九、灾害防治及应急管理支出 |
13,089 |
14,244 |
|
政府住房基金收入 |
500 |
450 |
|
二十、预备费支出 |
8,000 |
|
|
|
|
|
|
二十一、债务还本付息支出 |
20,120 |
20,520 |
|
|
|
|
|
二十二、债务发行费用支出 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
转移性收入合计 |
428,112 |
727,216 |
299,104 |
转移性支出合计 |
200,776 |
352,216 |
151,440 |
一、市级补助收入 |
229,187 |
320,000 |
90,813 |
一、上解市级支出 |
50,598 |
55,000 |
4,402 |
二、调入资金 |
73,430 |
225,951 |
152,521 |
二、补助镇街支出 |
93,573 |
115,000 |
21,427 |
三、一般债务转贷收入 |
56,430 |
108,700 |
52,270 |
三、安排预算稳定调节基金 |
|
|
|
新增债券 |
|
25,600 |
25,600 |
四、一般债务还本支出 |
56,605 |
83,275 |
26,670 |
置换债券 |
56,430 |
83,100 |
26,670 |
五、结转下年 |
|
98,941 |
98,941 |
四、调入预算稳定调节基金 |
|
3,500 |
3,500 |
|
|
|
|
五、上年结转 |
69,065 |
69,065 |
|
|
|
|
|
附件8
2024年区本级一般公共预算支出调整预算表(草案)
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
调整预算数 |
调整变动数 |
|
一般公共预算支出合计 |
685,436 |
765,000 |
79,564 |
201 |
一般公共服务支出 |
63,138 |
46,526 |
|
20101 |
人大事务 |
1,976 |
1,929 |
|
2010101 |
行政运行 |
1,194 |
1,061 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
270 |
277 |
|
2010104 |
人大会议 |
115 |
115 |
|
2010106 |
人大监督 |
85 |
117 |
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
184 |
244 |
|
2010108 |
代表工作 |
- |
10 |
|
2010150 |
事业运行 |
109 |
102 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
8 |
3 |
|
20102 |
政协事务 |
1,595 |
1,419 |
|
2010201 |
行政运行 |
1,123 |
951 |
|
2010204 |
政协会议 |
227 |
223 |
|
2010206 |
参政议政 |
174 |
174 |
|
2010250 |
事业运行 |
71 |
70 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
6,122 |
3,751 |
|
2010301 |
行政运行 |
2,086 |
772 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
- |
584 |
|
2010306 |
政务公开审批 |
1,090 |
1,363 |
|
2010350 |
事业运行 |
885 |
900 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
50 |
132 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
1,737 |
1,480 |
|
2010401 |
行政运行 |
714 |
671 |
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
- |
3 |
|
2010404 |
战略规划与实施 |
592 |
390 |
|
2010450 |
事业运行 |
411 |
392 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
20 |
23 |
|
20105 |
统计信息事务 |
1,726 |
1,276 |
|
2010501 |
行政运行 |
573 |
524 |
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
- |
10 |
|
2010504 |
信息事务 |
530 |
159 |
|
2010505 |
专项统计业务 |
25 |
25 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
200 |
192 |
|
2010508 |
统计抽样调查 |
315 |
289 |
|
2010550 |
事业运行 |
83 |
77 |
|
20106 |
财政事务 |
27,169 |
11,233 |
|
2010601 |
行政运行 |
16,091 |
2,223 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
568 |
469 |
|
2010607 |
信息化建设 |
- |
5 |
|
2010650 |
事业运行 |
552 |
582 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
9,954 |
7,955 |
|
20107 |
税收事务 |
4,276 |
6,746 |
|
2010701 |
行政运行 |
3,002 |
3,002 |
|
2010710 |
税收业务 |
1,274 |
3,744 |
|
20108 |
审计事务 |
397 |
296 |
|
2010804 |
审计业务 |
380 |
284 |
|
2010850 |
事业运行 |
17 |
12 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
2,891 |
2,967 |
|
2011101 |
行政运行 |
2,218 |
2,161 |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
527 |
670 |
|
2011150 |
事业运行 |
146 |
137 |
|
20113 |
商贸事务 |
1,505 |
1,409 |
|
2011301 |
行政运行 |
871 |
806 |
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
10 |
29 |
|
2011308 |
招商引资 |
40 |
100 |
|
2011350 |
事业运行 |
271 |
261 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
314 |
214 |
|
20114 |
知识产权事务 |
70 |
70 |
|
2011499 |
其他知识产权事务支出 |
70 |
70 |
|
20126 |
档案事务 |
447 |
420 |
|
2012601 |
行政运行 |
419 |
390 |
|
2012602 |
一般行政管理事务 |
- |
2 |
|
2012604 |
档案馆 |
28 |
28 |
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
668 |
638 |
|
2012801 |
行政运行 |
344 |
316 |
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
230 |
229 |
|
2012850 |
事业运行 |
88 |
88 |
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
5 |
5 |
|
20129 |
群众团体事务 |
1,254 |
1,142 |
|
2012901 |
行政运行 |
246 |
234 |
|
2012950 |
事业运行 |
167 |
147 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
841 |
761 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
1,844 |
1,727 |
|
2013101 |
行政运行 |
1,061 |
949 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
476 |
433 |
|
2013150 |
事业运行 |
307 |
266 |
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
- |
78 |
|
20132 |
组织事务 |
2,064 |
1,785 |
|
2013201 |
行政运行 |
1,070 |
899 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
957 |
851 |
|
2013250 |
事业运行 |
37 |
36 |
|
20133 |
宣传事务 |
1,295 |
1,355 |
|
2013301 |
行政运行 |
461 |
407 |
|
2013350 |
事业运行 |
152 |
145 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
682 |
802 |
|
20134 |
统战事务 |
816 |
791 |
|
2013401 |
行政运行 |
373 |
342 |
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
- |
11 |
|
2013450 |
事业运行 |
133 |
121 |
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
310 |
319 |
|
20135 |
对外联络事务 |
10 |
3 |
|
2013599 |
其他对外联络事务支出 |
10 |
3 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
4,438 |
4,630 |
|
2013601 |
行政运行 |
828 |
791 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
1,762 |
2,503 |
|
2013650 |
事业运行 |
271 |
237 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1,577 |
1,098 |
|
20137 |
网信事务 |
370 |
424 |
|
2013701 |
行政运行 |
100 |
98 |
|
2013702 |
一般行政管理事务 |
- |
5 |
|
2013704 |
信息安全事务 |
56 |
91 |
|
2013750 |
事业运行 |
214 |
201 |
|
2013799 |
其他网信事务支出 |
- |
29 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
- |
430 |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
- |
430 |
|
20139 |
社会工作事务 |
- |
93 |
|
2013901 |
行政运行 |
- |
59 |
|
2013999 |
其他社会工作事务支出 |
- |
34 |
|
20140 |
信访事务 |
203 |
275 |
|
2014004 |
信访业务 |
203 |
275 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
264 |
237 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
264 |
237 |
|
203 |
国防支出 |
1,424 |
1,195 |
|
20306 |
国防动员 |
1,424 |
1,190 |
|
2030601 |
兵役征集 |
635 |
537 |
|
2030602 |
经济动员 |
- |
21 |
|
2030603 |
人民防空 |
374 |
405 |
|
2030607 |
民兵 |
365 |
227 |
|
20399 |
其他国防支出 |
- |
5 |
|
2039999 |
其他国防支出 |
- |
5 |
|
204 |
公共安全支出 |
63,894 |
57,962 |
|
20402 |
公安 |
62,157 |
56,446 |
|
2040201 |
行政运行 |
61,035 |
55,325 |
|
2040219 |
信息化建设 |
800 |
800 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
322 |
321 |
|
20403 |
国家安全 |
- |
182 |
|
2040304 |
安全业务 |
- |
182 |
|
20406 |
司法 |
1,554 |
1,334 |
|
2040601 |
行政运行 |
775 |
746 |
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
544 |
368 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
27 |
27 |
|
2040605 |
普法宣传 |
4 |
4 |
|
2040607 |
公共法律服务 |
- |
28 |
|
2040610 |
社区矫正 |
4 |
4 |
|
2040612 |
法治建设 |
32 |
8 |
|
2040650 |
事业运行 |
164 |
149 |
|
205 |
教育支出 |
168,815 |
170,000 |
|
20501 |
教育管理事务 |
945 |
866 |
|
2050101 |
行政运行 |
615 |
558 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
330 |
308 |
|
20502 |
普通教育 |
149,361 |
153,084 |
|
2050201 |
学前教育 |
5,709 |
3,246 |
|
2050202 |
小学教育 |
69,419 |
68,179 |
|
2050203 |
初中教育 |
31,046 |
29,637 |
|
2050204 |
高中教育 |
25,301 |
26,121 |
|
2050205 |
高等教育 |
- |
19 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
17,886 |
25,882 |
|
20503 |
职业教育 |
15,543 |
13,350 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
15,533 |
13,341 |
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
10 |
9 |
|
20507 |
特殊教育 |
703 |
623 |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
703 |
623 |
|
20508 |
进修及培训 |
1,723 |
1,904 |
|
2050801 |
教师进修 |
1,169 |
1,163 |
|
2050802 |
干部教育 |
554 |
741 |
|
20599 |
其他教育支出 |
541 |
172 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
541 |
172 |
|
206 |
科学技术支出 |
1,703 |
16,300 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
922 |
12,438 |
|
2060101 |
行政运行 |
253 |
218 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
669 |
12,220 |
|
20603 |
应用研究 |
- |
2,000 |
|
2060399 |
其他应用研究支出 |
- |
2,000 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
555 |
1,417 |
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
145 |
57 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
410 |
1,360 |
|
20607 |
科学技术普及 |
226 |
275 |
|
2060701 |
机构运行 |
211 |
185 |
|
2060702 |
科普活动 |
15 |
90 |
|
20609 |
科技重大项目 |
- |
170 |
|
2060999 |
其他科技重大项目 |
- |
170 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
6,283 |
16,892 |
|
20701 |
文化和旅游 |
3,296 |
14,283 |
|
2070101 |
行政运行 |
386 |
372 |
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
25 |
33 |
|
2070104 |
图书馆 |
540 |
515 |
|
2070108 |
文化活动 |
15 |
65 |
|
2070109 |
群众文化 |
293 |
1,105 |
|
2070110 |
文化和旅游交流与合作 |
- |
2 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
86 |
90 |
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
390 |
390 |
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
534 |
546 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1,028 |
11,165 |
|
20702 |
文物 |
492 |
403 |
|
2070204 |
文物保护 |
352 |
252 |
|
2070205 |
博物馆 |
140 |
151 |
|
20703 |
体育 |
843 |
694 |
|
2070301 |
行政运行 |
211 |
193 |
|
2070307 |
体育场馆 |
318 |
279 |
|
2070308 |
群众体育 |
15 |
15 |
|
2070399 |
其他体育支出 |
300 |
206 |
|
20706 |
新闻出版电影 |
57 |
57 |
|
2070605 |
出版发行 |
57 |
57 |
|
20708 |
广播电视 |
1,595 |
1,455 |
|
2070807 |
传输发射 |
31 |
41 |
|
2070808 |
广播电视事务 |
1,564 |
1,414 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
102,067 |
108,029 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3,780 |
4,517 |
|
2080101 |
行政运行 |
2,667 |
2,514 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
373 |
150 |
|
2080105 |
劳动保障监察 |
4 |
4 |
|
2080106 |
就业管理事务 |
81 |
81 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
556 |
251 |
|
2080110 |
劳动关系和维权 |
4 |
4 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
95 |
1,514 |
|
20802 |
民政管理事务 |
1,918 |
1,337 |
|
2080201 |
行政运行 |
793 |
750 |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
- |
16 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
76 |
72 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
1,033 |
500 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
55,545 |
65,778 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
79 |
108 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
56 |
89 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18,088 |
23,457 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12,024 |
13,794 |
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
- |
2 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
25,299 |
28,327 |
|
20807 |
就业补助 |
5,530 |
7,701 |
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
- |
349 |
|
2080702 |
职业培训补贴 |
- |
34 |
|
2080704 |
社会保险补贴 |
1 |
4,004 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
- |
64 |
|
2080711 |
就业见习补贴 |
160 |
265 |
|
2080712 |
高技能人才培养补助 |
- |
1 |
|
2080713 |
促进创业补贴 |
- |
8 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
5,369 |
2,978 |
|
20808 |
抚恤 |
9,912 |
1,879 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2,002 |
1,583 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
31 |
4 |
|
2080807 |
光荣院 |
181 |
181 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
6,753 |
111 |
|
20809 |
退役安置 |
4,560 |
3,049 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
2,371 |
1,223 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
692 |
426 |
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
10 |
1 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
1,398 |
1,398 |
|
20810 |
社会福利 |
1,684 |
2,568 |
|
2081001 |
儿童福利 |
449 |
656 |
|
2081002 |
老年福利 |
1,040 |
1,375 |
|
2081004 |
殡葬 |
54 |
218 |
|
2081006 |
养老服务 |
140 |
300 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
- |
19 |
|
20811 |
残疾人事业 |
2,098 |
2,406 |
|
2081101 |
行政运行 |
118 |
117 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
857 |
1,122 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1,122 |
1,167 |
|
20819 |
最低生活保障 |
6,934 |
7,678 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
5,853 |
3,201 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
1,081 |
4,477 |
|
20820 |
临时救助 |
5,509 |
619 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
1,811 |
569 |
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
3,698 |
50 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
1,232 |
8,262 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
105 |
822 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
1,127 |
7,440 |
|
20825 |
其他生活救助 |
166 |
1,160 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
140 |
1,043 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
26 |
117 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1,262 |
880 |
|
2082801 |
行政运行 |
937 |
574 |
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
- |
5 |
|
2082804 |
拥军优属 |
114 |
108 |
|
2082850 |
事业运行 |
98 |
89 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
113 |
104 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
72 |
196 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
72 |
196 |
|
210 |
卫生健康支出 |
69,280 |
71,307 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
13,376 |
10,376 |
|
2100101 |
行政运行 |
746 |
646 |
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
61 |
96 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
12,569 |
9,633 |
|
21002 |
公立医院 |
836 |
3,730 |
|
2100201 |
综合医院 |
117 |
3,247 |
|
2100202 |
中医(民族)医院 |
51 |
51 |
|
2100206 |
妇幼保健医院 |
461 |
417 |
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
207 |
15 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
1,872 |
1,008 |
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
- |
100 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
1,772 |
908 |
|
21004 |
公共卫生 |
19,516 |
17,694 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
4,292 |
1,916 |
|
2100402 |
卫生监督机构 |
717 |
647 |
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
706 |
686 |
|
2100407 |
其他专业公共卫生机构 |
295 |
288 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
9,710 |
11,187 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
1,160 |
1,195 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
1,318 |
342 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
1,318 |
1,433 |
|
21007 |
计划生育事务 |
10,531 |
12,469 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
10,492 |
12,462 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
- |
7 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13,087 |
13,011 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4,140 |
4,062 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8,464 |
8,464 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
482 |
477 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
- |
8 |
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
3,989 |
6,529 |
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
3,989 |
6,529 |
|
21013 |
医疗救助 |
3,820 |
5,184 |
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
2,473 |
3,807 |
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
1,347 |
1,378 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
1,111 |
146 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
1,111 |
146 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
995 |
1,082 |
|
2101501 |
行政运行 |
760 |
732 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
231 |
152 |
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
- |
198 |
|
21017 |
中医药事务 |
148 |
80 |
|
2101704 |
中医(民族医)药专项 |
148 |
80 |
|
211 |
节能环保支出 |
25,893 |
25,989 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1,457 |
1,378 |
|
2110101 |
行政运行 |
1,049 |
962 |
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
323 |
330 |
|
2110104 |
生态环境保护宣传 |
85 |
86 |
|
21102 |
环境监测与监察 |
797 |
803 |
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
797 |
803 |
|
21103 |
污染防治 |
22,540 |
21,627 |
|
2110301 |
大气 |
200 |
332 |
|
2110302 |
水体 |
1,588 |
1,311 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
19,160 |
19,553 |
|
2110307 |
土壤 |
75 |
53 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
1,516 |
377 |
|
21104 |
自然生态保护 |
1,099 |
2,180 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
1,099 |
2,180 |
|
212 |
城乡社区支出 |
17,834 |
111,812 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
6,506 |
6,849 |
|
2120101 |
行政运行 |
1,547 |
1,393 |
|
2120104 |
城管执法 |
1,270 |
1,201 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3,690 |
4,255 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
- |
1,500 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
- |
1,500 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
7,931 |
86,803 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
1,500 |
626 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
6,431 |
86,177 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,949 |
2,033 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,949 |
2,033 |
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
1,448 |
941 |
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
1,448 |
941 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
- |
13,685 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
- |
13,685 |
|
213 |
农林水支出 |
53,814 |
40,199 |
|
21301 |
农业农村 |
24,656 |
18,952 |
|
2130101 |
行政运行 |
1,924 |
1,793 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
5 |
114 |
|
2130103 |
机关服务 |
- |
8 |
|
2130104 |
事业运行 |
2,299 |
2,352 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
37 |
102 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
226 |
185 |
|
2130109 |
农产品质量安全 |
9 |
36 |
|
2130110 |
执法监管 |
526 |
632 |
|
2130111 |
统计监测与信息服务 |
- |
30 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
- |
10 |
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
- |
4,196 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
10,081 |
3,492 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
3,353 |
394 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
- |
73 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
342 |
261 |
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
5,586 |
4,789 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
253 |
486 |
|
21302 |
林业和草原 |
9,833 |
8,184 |
|
2130201 |
行政运行 |
395 |
370 |
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
- |
10 |
|
2130204 |
事业机构 |
2,412 |
2,309 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
2,248 |
695 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
4 |
479 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
55 |
167 |
|
2130227 |
贷款贴息 |
- |
18 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
3,621 |
3,450 |
|
2130238 |
退耕还林还草 |
1,063 |
685 |
|
21303 |
水利 |
9,020 |
7,406 |
|
2130301 |
行政运行 |
722 |
613 |
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
172 |
207 |
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
1,501 |
1,468 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
175 |
169 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
2,034 |
1,558 |
|
2130309 |
水利执法监督 |
8 |
8 |
|
2130310 |
水土保持 |
78 |
122 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
189 |
208 |
|
2130313 |
水文测报 |
408 |
635 |
|
2130314 |
防汛 |
2,273 |
1,773 |
|
2130315 |
抗旱 |
- |
134 |
|
2130316 |
农村水利 |
374 |
139 |
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
963 |
10 |
|
2130322 |
水利安全监督 |
- |
16 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
125 |
347 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
6,669 |
4,407 |
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
- |
4 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
857 |
887 |
|
2130505 |
生产发展 |
5,696 |
3,402 |
|
2130506 |
社会发展 |
- |
15 |
|
2130550 |
事业运行 |
116 |
99 |
|
21307 |
农村综合改革 |
2,388 |
466 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
2,388 |
466 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
1,248 |
784 |
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
937 |
683 |
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
311 |
101 |
|
214 |
交通运输支出 |
14,518 |
18,734 |
|
21401 |
公路水路运输 |
14,381 |
18,607 |
|
2140101 |
行政运行 |
378 |
352 |
|
2140104 |
公路建设 |
4,503 |
7,729 |
|
2140106 |
公路养护 |
4,954 |
3,711 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
3,680 |
6,024 |
|
2140131 |
海事管理 |
263 |
239 |
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
70 |
66 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
534 |
485 |
|
21402 |
铁路运输 |
136 |
127 |
|
2140299 |
其他铁路运输支出 |
136 |
127 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
9,135 |
10,536 |
|
21502 |
制造业 |
1,200 |
807 |
|
2150299 |
其他制造业支出 |
1,200 |
807 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
6,385 |
6,389 |
|
2150501 |
行政运行 |
651 |
614 |
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
8 |
13 |
|
2150517 |
产业发展 |
390 |
5,254 |
|
2150550 |
事业运行 |
536 |
509 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,550 |
3,340 |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
1,550 |
3,340 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
3,604 |
3,246 |
|
21602 |
商业流通事务 |
2,083 |
2,098 |
|
2160201 |
行政运行 |
551 |
511 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
1,532 |
1,587 |
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
1,521 |
1,148 |
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
1,521 |
1,148 |
|
217 |
金融支出 |
297 |
610 |
|
21702 |
金融部门监管支出 |
285 |
280 |
|
2170299 |
金融部门其他监管支出 |
285 |
280 |
|
2179999 |
其他金融支出 |
12 |
330 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
2,229 |
1,860 |
|
22001 |
自然资源事务 |
2,130 |
1,717 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
835 |
425 |
|
2200150 |
事业运行 |
1,185 |
1,142 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
110 |
150 |
|
22005 |
气象事务 |
99 |
143 |
|
2200504 |
气象事业机构 |
99 |
83 |
|
2200599 |
其他气象事务支出 |
- |
60 |
|
221 |
住房保障支出 |
39,145 |
27,884 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
22,944 |
13,865 |
|
2210101 |
廉租住房 |
755 |
97 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
3,592 |
123 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
52 |
263 |
|
2210106 |
公共租赁住房 |
30 |
51 |
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
5,058 |
2,515 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
8,485 |
5,899 |
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
3,670 |
3,590 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
- |
1,326 |
|
22102 |
住房改革支出 |
16,201 |
14,019 |
|
2210201 |
住房公积金 |
14,701 |
14,019 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
1,150 |
1,150 |
|
22204 |
粮油储备 |
1,150 |
1,150 |
|
2220401 |
储备粮油补贴 |
360 |
360 |
|
2220403 |
储备粮(油)库建设 |
790 |
790 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
13,089 |
14,244 |
|
22401 |
应急管理事务 |
1,826 |
1,618 |
|
2240101 |
行政运行 |
595 |
556 |
|
2240104 |
灾害风险防治 |
25 |
8 |
|
2240106 |
安全监管 |
192 |
192 |
|
2240150 |
事业运行 |
537 |
506 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
476 |
356 |
|
22402 |
消防救援事务 |
4,475 |
5,551 |
|
2240204 |
消防应急救援 |
4,475 |
5,551 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
1,171 |
4,385 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
80 |
4,234 |
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
1,091 |
81 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
- |
69 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
5,617 |
2,690 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
5,600 |
2,690 |
|
227 |
预备费 |
8,000 |
|
|
232 |
债务付息支出 |
20,120 |
20,520 |
|
23203 |
地方政府一般债务付息支出 |
20,120 |
20,520 |
|
2320301 |
地方政府一般债券付息支出 |
20,120 |
20,356 |
|
2320303 |
地方政府向国际组织借款付息支出 |
- |
164 |
|
233 |
债务发行费用支出 |
4 |
4 |
|
23303 |
地方政府一般债务发行费用支出 |
- |
4 |
|
2330301 |
地方政府一般债务发行费用支出 |
- |
4 |
|
附件9
2024年区本级一般公共预算基本支出调整表(草案)
(按经济分类科目)
单位:万元
支 出 |
预 算 数 |
调整预算数 |
调整 |
本级基本支出合计 |
356,018 |
396,058 |
40,040 |
501-机关工资福利支出 |
104,778 |
122,000 |
|
50101-工资奖金津补贴 |
71,425 |
79,500 |
|
50102-社会保障缴费 |
14,874 |
26,600 |
|
50103-住房公积金 |
6,095 |
7,400 |
|
50199-其他工资福利支出 |
12,384 |
8,500 |
|
502-机关商品和服务支出 |
43,693 |
55,290 |
|
50201-办公经费 |
17,931 |
19,900 |
|
50202-会议费 |
60 |
90 |
|
50203-培训费 |
213 |
240 |
|
50204-专用材料购置费 |
100 |
500 |
|
50205-委托业务费 |
21,456 |
25,000 |
|
50206-公务接待费 |
72 |
60 |
|
50207-因公出国(境)费用 |
6 |
20 |
|
50208-公务用车运行维护费 |
1,488 |
1,860 |
|
50209-维修(护)费 |
92 |
420 |
|
50299-其他商品和服务支出 |
2,275 |
7,200 |
|
503-机关资本性支出 |
80 |
- |
|
50306-设备购置 |
80 |
- |
|
504-机关资本性支出(基本建设) |
17 |
- |
|
50404-设备购置 |
17 |
- |
|
505-对事业单位经常性补助 |
175,484 |
178,000 |
|
50501-工资福利支出 |
153,785 |
152,000 |
|
50502-商品和服务支出 |
21,699 |
26,000 |
|
506-对事业单位资本性补助 |
53 |
- |
|
50601-资本性支出 |
52 |
- |
|
50602-资本性支出(基本建设) |
1 |
- |
|
509-对个人和家庭的补助 |
31,913 |
40,768 |
|
50901-社会福利和救助 |
8,197 |
11,500 |
|
50902-助学金 |
68 |
68 |
|
50905-离退休费 |
23,074 |
28,500 |
|
50999-其他对个人和家庭的补助 |
574 |
700 |
|
附件10
2024年区本级政府性基金预算收支调整表(草案)
单位:万元
科目名称 |
预算数 |
调整 |
调整 |
科目名称 |
预算数 |
调整 |
调整 |
总 计 |
721,928 |
2,120,998 |
1,399,070 |
总 计 |
721,928 |
2,120,998 |
1,399,070 |
本级收入合计 |
7,500 |
9,000 |
1,500 |
政府性基金预算支出 |
222,399 |
1,175,000 |
952,601 |
一、污水处理费收入 |
2,500 |
2,500 |
|
一、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
二、其他政府性基金收入 |
5,000 |
6,500 |
|
二、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
三、城乡社区支出 |
168,685 |
786,222 |
|
|
|
|
|
四、农林水支出 |
28,135 |
8,542 |
|
|
|
|
|
五、交通运输支出 |
590 |
|
|
|
|
|
|
六、债务还本付息及发行费用 |
9,618 |
68,235 |
|
|
|
|
|
七、其他支出 |
15,371 |
312,001 |
|
|
|
|
|
八、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
转移性收入合计 |
714,428 |
2,111,998 |
1,397,570 |
转移性支出合计 |
499,529 |
945,998 |
446,469 |
一、市级补助收入 |
226,030 |
1,060,500 |
834,470 |
一、上解市级支出 |
|
18,000 |
18,000 |
二、专项债务转贷收入 |
430,000 |
993,100 |
563,100 |
二、补助镇街支出 |
2,259 |
5,000 |
2,741 |
新增债券 |
|
309,500 |
309,500 |
三、专项债务还本支出 |
430,000 |
683,600 |
253,600 |
置换债券 |
430,000 |
683,600 |
253,600 |
四、调出资金 |
67,270 |
72,270 |
5,000 |
三、上年结转 |
58,398 |
58,398 |
|
五、结转下年 |
|
167,128 |
167,128 |
附件11
2024年区本级国有资本经营预算收支调整表(草案)
单位:万元
科目名称 |
预算数 |
调整预算数 |
调整 |
科目名称 |
预算数 |
调整 |
调整 |
总 计 |
6,405 |
234,449 |
228,044 |
总 计 |
6,405 |
234,449 |
228,044 |
本级收入合计 |
6,160 |
234,204 |
228,044 |
本级支出合计 |
245 |
80,768 |
80,523 |
其他国有资本经营预算收入 |
6160 |
228045 |
|
一、解决历史遗留问题及改革成本支出 |
245 |
|
|
其他国有资本经营预算企业利润收入 |
|
6159 |
|
二、国有企业资本金注入 |
|
80768 |
80,768 |
|
|
|
|
|
|
|
|
转移性收入合计 |
245 |
245 |
|
转移性支出合计 |
6,160 |
153,681 |
147,521 |
市级补助收入 |
245 |
245 |
|
一、调出资金 |
6,160 |
153,681 |
147,521 |
上年结转 |
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
附件12
2024年区本级社会保险基金预算收支调整表(草案)
单位:万元
科目名称 |
预算数 |
预计 |
变动数 |
科目名称 |
预算数 |
预计 |
变动数 |
总 计 |
无 |
|
|
总 计 |
无 |
|
|
本级收入合计 |
无 |
|
|
本级支出合计 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
转移性收入合计 |
|
|
|
转移性支出合计 |
|
|
|
一、市级补助收入 |
|
|
|
一、调出资金 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
备注:社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金实行全市统筹的体制,我区无该项收入支出。
附件13
巴南区2024年地方政府债务限额调整情况表
单位:亿元
项 目 |
本地区 |
本级 |
下级 |
一、2023年地方政府债务限额 |
269.81 |
269.81 |
|
其中: 一般债务限额 |
68.15 |
68.15 |
|
专项债务限额 |
201.66 |
201.66 |
|
二、2024年新增地方政府债务限额 |
60.95 |
60.95 |
|
其中: 一般债务限额 |
4.64 |
4.64 |
|
专项债务限额 |
56.31 |
56.31 |
|
附:提前下达的2023年新增地方政府债务限额 |
0 |
0 |
|
其中: 一般债务限额 |
0 |
0 |
|
专项债务限额 |
0 |
0 |
|
三、2024年地方政府债务限额 |
330.76 |
330.76 |
|
其中: 一般债务限额 |
72.79 |
72.79 |
|
专项债务限额 |
257.97 |
257.97 |
|
附件14
巴南区2024年限额调整地方政府债券资金安排表
单位:亿元
序号 |
项目名称 |
项目类型 |
项目实施部门 |
债券性质 |
调整安排金额 |
2024年专项债券合计 |
1.5 | ||||
1 |
重庆智慧总部新城基础设施及配套设施项目 |
产业园区基础设施 |
智慧总部新城公司 |
专项债券 |
1 |
2 |
巴南农产品物流园(启动区)配套设施项目 |
城乡冷链等物流基础设施 |
物流基地公司 |
专项债券 |
0.5 |