重庆市巴南区财政局2016年部门预算情况说明 |
一、单位基本情况 二、部门预算情况说明 2016年部门(单位)收入预算889.72万元,与2015年收入预算相比增加78.16万元。 2016年区财政拨款支出预算889.72万元,与2015年支出预算相比增加78.16万元,主要原因是基本工资提标、社会保险缴费基数以及各项计提增加等政策性增支。 1.一般公共服务支出669.92万元,主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:全区预决算支出、全区财税制度改革、金财工程建设及运行维护、财政绩效监督及小金库检查、财政业务培训等项目支出。 2.社会保障和就业支出145.67万元,主要用于机关离退休人员离休费、退休费和抚恤金等支出。 3.医疗卫生支出40.73万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的医疗保险等支出。 4.住房保障支出33.40万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。 三、“三公”经费预算说明 2016年“三公”经费预算为46万元,与2015年相比减少3万元,同比下降6.12%,其中: 无因公出国(境)费支出。 公务接待费34万元,用于机关按规定开支的各类公务接待支出,与2015年持平。 公务用车购置及运行维护费12万元,用于机关车辆日常运行维护支出,与2015年相比减少3万元,同比下降20%。 |