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重庆市巴南区经济和信息化委员会2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行工业和信息化工作、中小企业发展的法律、法规、规章和方针政策,研究拟订全区工业和信息化、中小企业发展的政策措施并组织实施。负责拟订工业和信息化的发展规划和年度计划并组织实施。组织实施相关行业技术规范和标准,推进产业结构调整和优化升级。

2.负责提出全区工业和信息化固定资产投资规模和方向的建议。负责权限内项目的审批和工业及信息企业技术改造项目的核准、备案。规划和组织工业、信息化建设项目;对权限内技术改造项目实施监督管理;负责提出工业和信息产业有关财政专项资金的使用安排建议。

3.监测分析工业和信息产业经济运行态势,统计并发布相关信息。负责拟订年度工业调控目标并贯彻落实。协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。协调经济运行要素煤、电、工业用油、气、运和重要物资的平衡调度、重要工业品及重要物资运输的协调平衡。

4.拟订工业技术进步和高新技术产业发展的规划、政策,组织实施相关标准;指导和推进以企业为主体的技术创新体系建设,指导工业企业技术创新、技术引进和技术改造,推进用高新技术和先进适用技术改造提升传统产业;负责工业行业质量管理、品牌战略的推进和科研成果产业化相关工作。推动新兴产业发展。

5.推进工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力;负责统筹和指导工业园区规划和建设,促进特色工业园区发展;指导扶持中小企业发展;负责微型企业培育发展工作;负责楼宇产业的发展工作;负责民用爆破器材生产、流通的行业管理。

6.负责全区电力、天然气行业行政管理、行政执法;拟订并组织实施工业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、绿色发展促进政策和规划。负责工业节能监察及重点用能企业节能监督管理。指导和推进工业绿色制造体系建设。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。参与组织协调工业环境保护。

7.贯彻落实智能化相关规划、政策,拟订全区政策措施并组织实施。负责推进工业领域信息化发展,推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全。负责全区软件和信息服务业产业发展和行业管理等职责。统筹协调推进军民融合发展,负责实施军民融合发展试点示范;拟订全区军民融合发展规划、计划并组织实施;负责区域内军工产业的发展,组织开展军民技术双向转化及推广应用工作。

8.负责统一配置和管理全区无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站);负责全区无线电监测、检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜,维护空间电波秩序。依法组织实施无线电管制。负责全区无线电管理工作的协调。

9.负责全区汽车摩托车、装备、原材料、电子信息、生物医药、消费品等工业系统行业管理;承担盐行业管理和储备盐管理工作;研究拟订并组织实施行业中长期规划、年度计划。

10.指导相关行业加强安全生产管理,按照法律法规和市区有关规定履行相关行业安全监管职责。负责权限内的民用爆破器材生产流通、压缩天然气、液化天然气、液化石油气、二甲醚、醇基燃料的日常安全生产监督管理;综合指导工业园区安全生产工作;承担船舶建造质量安全;负责职责范围内核准的工业企业新建、技改、扩建建设项目的安全生产监督管理。

11.依法承担权限内电力、燃气、工业投资、工业节能、无线电、民爆、监控化学品、煤炭经营、盐业等行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制权。指导镇(街道)开展相关执法工作。

12.负责工业领域的人才建设规划、培训并组织实施。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

14.关于能源行业管理职责分工。

(二)单位构成

我委属行政单位。内设8个科室:分别是办公室、规划投资科(重庆市巴南区工业园区管理办公室)、经济运行科、资源节约与执法科、智能制造科、能源保障科、中小企业发展科、企业改革科。我委有一下属单位“重庆市巴南区新兴产业发展中心”。我委行政编制24名。设主任1名(兼党委书记),党委专职副书记1名,副主任2名;正科级领导职数8名、副科级领导职数3名(办公室、经济运行科、资源节约与执法科各1名)。机关后勤服务人员事业编制2名。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数24403.12万元,其中:一般公共预算拨款23569.90万元,政府性基金预算拨款178.22万元,国有资本经营预算收入655.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元。收入较2020年减少12327.55万元,主要是结转市专项经费拨款减少1458.71万元,本年项目经费拨款减少11911.19万元,单位结转经费拨款增加819.19万元,基本支出经费拨款增加223.16万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数24403.12万元,其中:一般公共服务支出预算20669.57万元,科学技术支出预算1191.63万元,社会保障和就业支出预算467.92万元,卫生健康支出预算47.85万元,资源勘探信息等支出1346.57万元,住房保障支出预算24.59万元,国有资本经营预算支出655.00万元。支出预算较2020减少12327.55万元,主要是基本支出预算增加223.16万元,项目支出预算减少 12550.71万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入20100.10万元,一般公共预算财政拨款支出20100.10万元,比2020年减少13401.77万元。其中:基本支出1126.03万元,比2020年增加223.16万元,主要原因是在职目标考核奖、离退休人员健康休养费等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出18974.07万元,比2020年减少13624.93万元,主要原因是牢固树立过“紧日子”思想减少结转市专项预算拨款经费、本年项目预算拨款经费,主要用于补助企业等工作。

2021年政府性基金预算收入178.22万元,政府性基金预算支出178.22万元,比2020年增加178.22万元,主要原因是增加清算2019年和2020年重庆大江工业有限责任公司子弟校退休教辅人员待遇补差补助资金、提前下达2020年市中小微企业发展专项资金预算等,主要用于重庆大江工业有限责任公司子弟校退休教辅人员待遇补差、中小微企业发展。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算19.80万元,与2020年持平。其中:因公出国(境)费用13.20万元,与2020年持平,主要原因是2020年受新冠疫情影响未开展出国招商引资活动,在2021年纳入预算;公务接待费3.60万元,与2020年持平,主要原因是用于开展招商引资工作;公务用车运行维护费3.00万元,与2020年持平,主要原因是用于开展招商引资工作及因公应急出行;公务用车购置费0.00万元,与2020年持平,主要原因是我单位无公务用车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费215.70万元,比上年减少11.59万元,主要原因为牢固树立过“紧日子”思想,节约开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额397.40万元:政府采购货物预算122.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算275.40万元;其中一般公共预算拨款政府采购397.40万元:政府采购货物预算122.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算275.40万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款18974.07万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月,所属预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:陈雪娇联系方式:023-62299756


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