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重庆市巴南区体育局2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1、贯彻实施国家、市有关体育工作的方针、政策和法规,研究起草本区有关体育工作的办法、意见,并组织实施。

2、指导和推动体育改革,制定本区体育工作的发展战略和发展目标,编制本区体育事业的发展规划和年度计划,并监督执行情况。

3、 推行全民健身计划,指导并开展全区群众性体育活动,指导实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测。

4、负责所属事业单位的干部管理工作。

5、规划本区运动项目布局,指导体育传统项目学校的建设和业余训练工作。

6、制定本区的体育竞赛和群众体育活动计划,管理指导辖区内的体育竞赛活动。

7、管理本区对外体育工作,开展跨区间的体育合作与交流,承办国际、国内体育竞赛活动。

8、指导体育宣传、科技工作。发展体育教育,制定并实施体育培训规划。

9、参与拟定本区体育设施布局规划,监督、检查体育设施的管理和使用。

10、拟定、实施本区体育产业发展方案,培育、发展体育市场,规范体育经营活动;加强对体育彩票的发行管理。

11、负责区级体育社团组织的资格审查和业务指导。

12、承办区委、区政府交办的其它事项。

(二)单位构成

重庆市巴南区体育局设4个内设机构

1、办公室

协助局领导处理机关日常事务,综合协调各科室的工作;制定全区体育事业发展规划,拟定工作计划和总结;负责机关文秘、信息、信访、组织、人事、机构编制、纪检、监察、档案、保密、财务、后勤、国有资产管理等工作;负责对外体育工作及离退休人员的管理服务工作;负责重要会议和各类大型活动的组织协调工作;负责目标管理和督办工作;负责所属事业单位的干部管理工作;其他应由办公室承办的工作。

2、群众体育科

制定本区群众体育发展规划;推行全民健身计划;开展国民体质监测;负责审查区内体育社团资格,并进行业务指导;指导学校体育、农村体育、职工体育、社区体育及全民健身组织的发展;推行国家体育锻炼标准;审批社会体育指导员和局领导交办的其他相关工作。

3、竞技体育科

制定本区竞技体育发展规划;统筹规划全区体育运动项目设置;指导、协调、督促、检查青少年业余训练和管理工作;主(承、协)办区级以上运动会;组织参加市级以上综合性运动会及重大比赛;审批等级裁判员、等级运动员和局领导交办的其他相关工作。

4、产业发展科

制定本区体育产业发展方案,审批体育经营项目,规范体育项目经营活动,管理体育市场;负责公共体育场馆设施的管理;负责全区体育彩票的发行、管理工作;负责体育法律、法规的宣传工作。负责全区体育设施布局规划,监督检查体育设施的管理和使用。完成区委、区政府下达的重点项目和民心工程目标责任和局领导交办的其他相关工作。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数987.31万元,其中:一般公共预算拨款987.31万元,政府性基金预算拨款0 万元,国有资本经营预算收入0 万元,事业收入0 万元。收入较2020年增加190.34万元,主要是基本支出增加了33.23万元,项目支出增加了157.11万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数987.31万元,其中:一般公共服务支出预算0万元,体育支出预算190.92万元,社会保障和就业支出预算45.29万元,卫生健康支出预算11.06万元,住房保障支出预算10.13万元,项目支出729.91万元。支出预算较2020年增加190.34万元,主要是基本支出预算增加 33.23万元,项目支出预算增加157.11万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入987.31万元,一般公共预算财政拨款支出0万元,比2020年增加190.34万元。其中:基本支出257.40万元,比2020年增加33.23 万元,主要原因是社会保障和就业支出预算增加了22.4万元等等,主要用于保障体育局在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出 729.91万元,比2020年增加157.11 万元,主要原因是群众体育活动经费增加了284.11万元,主要用于重庆市第六届群众体育活动重点工作,体育竞赛减少了143万元,取消了第六届老年运动会经费,其他体育经费增加了16万元。

体育局2021年政府性基金预算拨款预算未安排支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算12万元,比2020年减少5 万元。其中:因公出国(境)费用4万元,与2020年持平,主要原因是承接了国际化体育活动;公务接待费8万元,比2020年减少5万元,主要原因严格八项规定厉行节约开支。

体育局无公务用车运行维护费,

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费   190.92万元,比上年增加 9.86万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 90万元:政府采购服务类预算90万元;其中一般公共预算拨款政府采购 90万元:政府采购服务类预算90万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款729.91万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,体育局无共有车辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开  联系人:周益 

联系方式:  电话:023-66235422


文件下载:

2021年体育局预算表.xlsx

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